По датам

2014

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Решение Совета местного самоуправления сельского поселения станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района КБР от 17.08.2015 N 42/2 "О внесении изменений в решение сессии Совета местного самоуправления сельского поселения станица Екатериноградская N 35/1 от 29.12.2014 "О бюджете сельского поселения станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района КБР на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"



СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНИЦА ЕКАТЕРИНОГРАДСКАЯ
ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ
от 17 августа 2015 г. № 42/2

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СЕССИИ СОВЕТА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНИЦА ЕКАТЕРИНОГРАДСКАЯ
№ 35/1 ОТ 29.12.2014 "О БЮДЖЕТЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНИЦА
ЕКАТЕРИНОГРАДСКАЯ ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР
НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ"


Статья 1. Внести в решение сессии Совета местного самоуправления сельского поселения станица Екатериноградская № 35/1 от 29.12.2014 "О бюджете сельского поселения станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района КБР на 2015 год" следующие изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:

"Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета сельского поселения станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год (далее - местный бюджет), которые определены исходя из уровня инфляции, не превышающего 5,5 процента (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета сельского поселения станица Екатериноградская в сумме 6178978 рублей 15 копеек, в том числе:
- объем межбюджетных трансфертов в сумме 4693326 рублей 47 копеек;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 5260348 рублей 58 копеек;
3) верхний предел муниципального долга местного бюджета на 1 января 2016 года в сумме 148564,17 рубля;
4) прогнозируемый профицит местного бюджета в сумме 918629 рублей 57 копеек;
5) нормативная величина резервного фонда в сумме 1200,00 рублей.".
2. Приложения № 3, № 4, № 6 изложить в новой редакции:

"Приложение № 3
к решению
Совета местного самоуправления
сельского поселения станица Екатериноградская
Прохладненского муниципального района КБР
"О бюджете сельского поселения
станица Екатериноградская
Прохладненского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов"
от 29 декабря 2015 г. № 35/1

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 Г.

(рубли)
Наименование показателя
Коды функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
Сумма
Мин.
Раздел
Подраздел
Целевая статья
Вид расходов
1
2
3
4
5
6
7
ВСЕГО РАСХОДОВ:





5260348,58
Местная администрация сельского поселения станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района КБР
703
00
00
000 00 00
000
4503573,15
Общегосударственные вопросы
703
01
00
000 00 00
000
2625824,72
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
703
01
02
000 00 00
000
480670,13

Расходы на обеспечение функций органов самоуправления, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Глава муниципального образования" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования главы муниципального образования и его администрации"
703
01
02
771 00 19
000
480670,13
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
703
01
02
771 00 19
121
480670,13
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
703
01
04
000 00 00
000
2136612,59
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Аппарат местной администрации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования главы местной администрации и его заместителей, аппарата местной администрации"
703
01
04
782 00 19
000
2136612,59
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
703
01
04
782 00 19
121
1993742,78
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
703
01
04
782 00 19
244
127605,06
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
703
01
04
782 00 19
851
477,79
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
703
01
04
782 00 19
852
12650,95
Уплата иных платежей
703
01
04
782 00 19
853
2136,01
Резервные фонды
703
01
11
000 00 00
000
1200,00
Резервный фонд местной администрации в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса"
703
01
11
392 20 54
000
1200,00
Резервные средства
703
01
11
392 20 54
870
1200,00
Другие общегосударственные вопросы
703
01
13
000 00 00
000
7342,00
Взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных образований КБР" по непрограммному направлению расходов "Обеспечение деятельности Совета местного самоуправления" в рамках непрограммного направления деятельности "Совет местного самоуправления"
703
01
13
969 27 94
000
7342,00
Уплата иных платежей
703
01
13
969 27 94
853
7342,00
Национальная оборона
703
02
00
000 00 00
000
129000,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
703
02
03
000 00 00
000
129000,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммных направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (межбюджетные трансферты)
703
02
03
000 51 18
000
129000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
703
02
03
000 51 18
121
93197,16
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
703
02
03
000 51 18
244
35802,84
Национальная экономика
703
04
00
000 00 00
000
1032137,10
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
703
04
09
000 00 00
000
877493,81
Содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"
703
04
09
242 20 58
000
877493,81
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
703
04
09
242 20 58
244
877493,81
Другие вопросы в области национальной экономики
703
04
12
000 00 00
000
154643,29
Реализация направления расходов_ "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости" _ "Экономическое развитие и инновационная экономика"
703
04
12
15Г 99 99
000
154643,29
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
703
04
12
15Г 99 99
244
154643,29
Жилищно-коммунальное хозяйство
703
05
00
000 00 00
000
181026,30
Благоустройство
703
05
03
000 00 00
000
181026,30

Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ), мест захоронения бытовых отходов в Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ), мест захоронения бытовых отходов в рамках пп "Благоустройство территории муниципального образования"
703
05
03
059 80 04
000
154062,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
703
05
03
059 80 04
244
154062,30

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений в рамках программы "Благоустройство территории муниципального образования" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей"
703
05
03
059 99 99
244
26964,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
703
05
03
059 99 99
244
26964,00
Образование
703.
07
00
000 00 00
000
5500,00
Молодежная политика и оздоровление детей
703
07
07
000 00 00
000
5500,00
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма "Вовлечение молодежи в социальную практику" "Развитие образования"
703
07
07
024 М5 16
000
5500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
703
07
07
024 М5 16
244
5500,00
Социальная политика
703
10
00
000 00 00
000
256585,89
Пенсионное обеспечение
703
10
01
000 00 00
000
256585,89
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниципальной службы, в рамках непрограммного направления деятельности "Развитие пенсионной системы"
703
10
01
710 Н0 60
000
256585,89
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
703
10
01
710 Н0 60
312
256585,89
Обслуживание государственного и муниципального долга
703
13
00
000 00 00
000
273499,14
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
703
13
01
000 00 00
000
273499,14
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках подпрограммы "Управление муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами" муниципальной программы "Управление муниципальными финансами"
703
13
01
395 27 88
000
273499,14
Обслуживание государственного долга Российской Федерации
703
13
01
395 27 88
730
273499,14
МКУК "ЦТК сельского поселения станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района"
703
00
00
000 00 00
00
756775,43
Культура, кинематография
703
08
00
000 00 00
000
756775,43
Культура
703
08
01
000 00 00
000
756775,43
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"
703
08
01
112 00 59
00
557809,44
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
703
08
01
112 00 59
111
542647,68
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
703
08
01
112 00 59
244
10030,55
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
703
08
01
112 00 59
852
4631,21
Уплата иных платежей
703
08
01
112 00 59
853
500,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"
703
08
01
111 00 59
000
198965,99
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
703
08
01
111 00 59
111
190771,07
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
703
08
01
111 00 59
244
8194,92





Приложение № 4
к решению
Совета местного самоуправления
сельского поселения станица Екатериноградская
Прохладненского муниципального района КБР
"О бюджете сельского поселения
станица Екатериноградская
Прохладненского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов"
от 29 декабря 2015 г. № 35/1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2015 Г. ПО РАЗДЕЛАМ
И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

(рубли)
Наименование показателя
Коды функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
Сумма
Раздел
Подраздел
Целевая статья
Вид расходов
1
2
3
4
5
6
ВСЕГО РАСХОДОВ:




5260348,58
Общегосударственные вопросы
01
00
000 00 00
000
2625824,72
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
000 00 00
000
480670,13

Расходы на обеспечение функций органов самоуправления, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Глава муниципального образования" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования главы муниципального образования и его администрации"
01
02
771 00 19
000
480670,13
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
01
02
771 00 19
121
480670,13
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
000 00 00
000
2136612,59
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Аппарат местной администрации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования главы местной администрации и его заместителей, аппарата местной администрации"
01
04
780 00 19
000
2136612,59
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
01
04
782 00 19
121
1993742,78
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
01
04
782 00 19
244
127605,06
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
01
04
782 00 19
851
477,79
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
04
782 00 19
852
12650,95
Уплата иных платежей
01
04
782 00 19
853
2136,01
Резервные фонды
01
11
000 00 00
000
1200,00
Резервный фонд местной администрации в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса"
01
11
392 20 54
000
1200,00
Резервные средства
01
11
392 20 54
870
1200,00
Другие общегосударственные вопросы
01
13
000 00 00
000
7342,00
Взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных образований КБР" по непрограммному направлению расходов "Обеспечение деятельности Совета местного самоуправления" в рамках непрограммного направления деятельности "Совет местного самоуправления"
01
13
969 27 94
000
7342,00
Уплата иных платежей
01
13
969 27 94
853
7342,00
Национальная оборона
02
00
000 00 00
000
129000,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
000 00 00
000
129000,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммных направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (межбюджетные трансферты)
02
03
000 51 18
000
129000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
02
03
000 51 18
121
93197,16
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02
03
000 51 18
244
35802,84
Национальная экономика
04
00
000 00 00
000
1032137,10
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
000 00 00
000
877493,81
Содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"
04
09
242 20 58
000
877493,81
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
242 20 58
244
877493,81
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
000 00 00
000
154643,29
Реализация направления расходов_ "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости" _ "Экономическое развитие и инновационная экономика"
04
12
15Г 99 99
000
154643,29
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
15Г 99 99
244
154643,29
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
000 00 00
000
181026,30
Благоустройство
05
03
000 00 00
000
181026,30

Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ), мест захоронения бытовых отходов в Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ), мест захоронения бытовых отходов в рамках пп "Благоустройство территории муниципального образования"
05
03
059 80 04
000
181026,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
059 80 04
244
154062,30

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений в рамках программы "Благоустройство территорий муниципального образования" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей"
05
03
059 99 99
244
26964,00
Образование
07
00
000 00 00
000
5500,00
Молодежная политика и оздоровление детей
07
07
000 00 00
000
5500,00
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма "Вовлечение молодежи в социальную практику" "Развитие образования"
07
07
024 М5 16
000
5500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
024 М5 16
244
5500,00
Культура, кинематография
08
00
000 00 00
000
756775,43
Культура
08
01
000 00 00
000
756775,43
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"
08
01
112 00 59
000
557809,44
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
08
01
112 00 59
111
542647,68
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
01
112 00 59
244
10030,55
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
08
01
112 00 59
852
4631,21
Уплата иных платежей
08
01
112 00 59
852
500,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"
08
01
111 00 00
000
198965,99
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
08
01
111 00 59
111
190771,07
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
01
111 00 59
244
8194,92
Социальная политика
10
00
000 00 00
000
256585,89
Пенсионное обеспечение
10
01
000 00 00
000
256585,89
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниципальной службы, в рамках непрограммного направления деятельности "Развитие пенсионной системы"
10
01
710 Н0 60
000
256585,89
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
10
01
710 Н0 60
312
256585,89
Обслуживание государственного и муниципального долга
13
00
000 00 00
000
273499,14
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
13
01
000 00 00
000
273499,14
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках подпрограммы "Управление муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами" муниципальной программы "Управление муниципальными финансами"
13
01
395 27 88
000
273499,14
Обслуживание государственного долга Российской Федерации
13
01
395 27 88
730
273499,14





Приложение № 6
к решению
Совета местного самоуправления
сельского поселения станица Екатериноградская
Прохладненского муниципального района КБР
"О бюджете сельского поселения
станица Екатериноградская
Прохладненского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов"
от 29 декабря 2015 г. № 35/1

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНИЦА ЕКАТЕРИНОГРАДСКАЯ
ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР НА 2015 ГОД

(рубли)
Наименование
Код
Сумма
Источники финансирования дефицита бюджета

-918629,57
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
000 01 03 00 00 00 0000 000
-1024000,00
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами поселений в валюте РФ
000 01 03 01 00 10 0000 710
0,00
Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ
000 01 03 01 00 10 0000 810
-1024000,00
Изменение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 000
105370,43
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 10 0000 510
-6178978,15
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 10 0000 610
6284348,58".

Статья 2. Вступление в силу настоящего решения

Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования.

Глава сельского поселения
станица Екатериноградская
Прохладненского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
Е.Н.АЛЕНТЬЕВА


------------------------------------------------------------------