Приказ ГКЭТиЖН КБР от 16.12.2015 N 63 "Об утверждении производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения"
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ
ПРИКАЗ
от 16 декабря 2015 г. № 63
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", от 29 июля 2013 г. № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 г. № 269-ПП, приказываю:
1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью "Исток" в сфере холодного водоснабжения на 2016 год на территории сельского поселения Светловодское Зольского муниципального района согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия "Водоснабжение, дорожное хозяйство и благоустройство с. Анзорей" в сфере холодного водоснабжения на 2016 год на территории сельского поселения Анзорей Лескенского муниципального района согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью "БЛАГОВЕЩЕНКА-СЕРВИС" в сфере холодного водоснабжения на 2016 год на территории сельского поселения Благовещенка Прохладненского муниципального района согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
4. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью "РЕГИОН СЕРВИС" в сфере холодного водоснабжения на 2016 год на территории сельских поселений Малакановское, Ново-Полтавское, Прималкинское Прохладненского муниципального района согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
5. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью "Аква-Алтудская" в сфере холодного водоснабжения на 2016 год на территории сельских поселений Дальнее, Ульяновское, Красносельское Прохладненского муниципального района согласно приложению № 5 к настоящему приказу.
6. Утвердить производственную программу акционерного общества "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" в сфере холодного водоснабжения на 2016 год на территории сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района согласно приложению № 6 к настоящему приказу.
7. Утвердить производственную программу акционерного общества "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" в сфере водоотведения на 2016 год на территории сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района согласно приложению № 7 к настоящему приказу.
8. Утвердить производственную программу акционерного общества "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" в сфере холодного водоснабжения на 2016 год на территории городского округа Прохладный и сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района согласно приложению № 8 к настоящему приказу.
9. Утвердить производственную программу акционерного общества "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" в сфере водоотведения на 2016 год на территории городского округа Прохладный и сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района согласно приложению № 9 к настоящему приказу.
10. Утвердить производственную программу акционерного общества "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" в сфере холодного водоснабжения на 2016 год на территории с. Терскол Эльбрусского муниципального района согласно приложению № 10 к настоящему приказу.
11. Утвердить производственную программу акционерного общества "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" в сфере водоотведения на 2016 год на территории с. Терскол Эльбрусского муниципального района согласно приложению № 11 к настоящему приказу.
12. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Т.КУЧМЕНОВ
Приложение № 1
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2015 г. № 63
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ИСТОК" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 ГОД НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СВЕТЛОВОДСКОЕ ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Паспорт производственной программы
1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Исток", КБР, Зольский район, с.п. Шордаково, ул. Ленина, 105
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке
N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2016 год
2016 год
1
2
3
4
1
Ремонт:
50,27
1.1.
Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Надречная L = 50 м, d = 150 мм
с 01.01.2016 по 31.12.2016
50,27
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:
57,37
2.1.
Замена насоса КМ 100-65-200а на насос КМ 80-50-200а со станцией защиты и управления
с 01.01.2016 по 31.12.2016
57,37
3
Итого:
107,64
3. Планируемый объем подачи питьевой воды
N
п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
134,12
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
2,87
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
131,25
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
25,75
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
19,62
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
105,50
6.1.
- населению
тыс. куб. м
100,00
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
4,00
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
1,50
4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
N
п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
1
2
3
4
1
Текущие затраты:
Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
1049,77
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
50,27
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
57,37
ИТОГО:
1157,41
5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения
№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
1
2
3
4
1
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
19,62
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
0,33
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения устанавливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не произведен.
7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)
N
п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
X
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
X
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
X
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
X
8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Приложение № 2
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзор
от 16 декабря 2015 г. № 63
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
И БЛАГОУСТРОЙСТВО С. АНЗОРЕЙ" В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 ГОД
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНЗОРЕЙ
ЛЕСКЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Паспорт производственной программы
1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
МУП "Водоснабжение, дорожное хозяйство и благоустройство", КБР, Лескенский район, с.п. Анзорей, ул. К. Маркса, 93"а"
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке
N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2016 год
2016 год
1
2
3
4
1.
Ремонт:
936,72
1.1.
Замена ветхих водопроводных сетей L = 1500 м, d = 100 мм
с 01.01.2016 по 31.12.2016
936,72
2.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:
113,44
2.1.
Замена насоса ЭЦВ 10-65-65 - 2 шт
с 01.01.2016 по 31.12.2016
113,44
3.
Итого:
1050,16
3. Планируемый объем подачи питьевой воды
N
п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
547,23
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
547,23
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
109,45
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
437,78
6.1.
- населению
тыс. куб. м
422,78
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
14,10
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,90
4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
N
п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
1
2
3
4
1
Текущие затраты:
Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
5562,46
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
936,72
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
113,44
ИТОГО:
6612,62
5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоснабжения
№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
1
2
3
4
1
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
20,00
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
0,88
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения и расходов
на реализацию производственной программы
в течение срока ее действия
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения устанавливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не произведен.
7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)
N
п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
x
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
x
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
x
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
x
8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Приложение № 3
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2015 г. № 63
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "БЛАГОВЕЩЕНКА-СЕРВИС" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 ГОД НА ТЕРРИТОРИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЛАГОВЕЩЕНКА
ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Паспорт производственной программы
1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "БЛАГОВЕЩЕНКА-СЕРВИС", КБР, Прохладненский район, с.п. Благовещенка, ул. Ленина, 55
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке
N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2016 год
2016 год
1
2
3
4
1
Ремонт:
17,07
1.1.
Замена задвижек d = 100 мм - 4 шт.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
17,07
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:
47,60
2.1.
Замена насоса ЭЦВ 6-10-110 - 1 шт.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
47,60
3
Итого:
64,67
3. Планируемый объем подачи питьевой воды
N
п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
111,97
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
111,97
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
25,23
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
22,53
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
86,75
6.1.
- населению
тыс. куб. м
84,95
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
1,10
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,70
4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
N
п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
1
2
3
4
1
Текущие затраты:
Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
1489,73
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
17,07
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
47,60
ИТОГО:
1554,40
5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоснабжения
N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
1
2
3
4
1
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
X
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
22,53
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
1,02
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения и расходов
на реализацию производственной программы
в течение срока ее действия
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения устанавливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не произведен.
7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)
N
п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
x
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
x
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
x
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
x
8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Приложение № 4
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2015 г. № 63
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "РЕГИОН СЕРВИС" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 ГОД НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
ПРИМАЛКИНСКОЕ, НОВО-ПОЛТАВСКОЕ, МАЛАКАНОВСКОЕ
ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Паспорт производственной программы
1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "РЕГИОН СЕРВИС", КБР, Прохладненский район, с.п. Прималкинское, ул. Октябрьская, 204
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке
N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2016 год
2016 год
1
2
3
4
1
Ремонт:
176,07
1.1.
с.п. Прималкинское. Замена задвижек d = 100 мм - 15 шт.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
64,01
1.2.
с.п. Ново-Полтавское. Замена задвижек - 2 шт.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
8,53
1.3.
с.п. Малакановское. Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Новая п/э d = 100 мм L - 100 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
54,93
1.4.
Строительство павильона для установки преобразователя частоты
с 01.01.2016 по 31.12.2016
48,60
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:
88,86
2.1.
с.п. Прималкинское. Замена насоса ЭЦВ 6-10-110
с 01.01.2016 по 31.12.2016
27,76
2.2.
с.п. Ново-Полтавское. Замена насоса ЭЦВ 8-25-100
с 01.01.2016 по 31.12.2016
38,60
2.3.
х. Ново-Троицкий. Установка преобразователя частоты на скважине № 324-Д
с 01.01.2016 по 31.12.2016
22,50
3
Итого:
264,93
3. Планируемый объем подачи питьевой воды
N
п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
504,11
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
504,11
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
126,03
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
25,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
378,08
6.1.
- населению
тыс. куб. м
367,68
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
4,80
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
5,60
4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
N
п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
1
2
3
4
1
Текущие затраты:
Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
6400,02
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
176,07
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
88,86
ИТОГО:
6664,95
5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоснабжения
N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
1
2
3
4
1
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
X
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
25,00
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
0,82
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения устанавливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не произведен.
7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)
N
п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
x
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
x
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
x
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
x
8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Приложение № 5
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2015 г. № 63
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "АКВА-АЛТУДСКАЯ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 ГОД НА ТЕРРИТОРИИ
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ДАЛЬНЕЕ, УЛЬЯНОВСКОЕ,
КРАСНОСЕЛЬСКОЕ ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Паспорт производственной программы
1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Аква-Алтудская", КБР, Прохладненский район, с.п. Алтуд, ул. Комсомольская, 25
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке
N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2016 год
2016 год
1
2
3
4
1
Ремонт:
679,36
1.1.
Ремонт водонапорных башен с.п. Восточное - 1 шт.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
37,00
1.2.
Ремонт водонапорных башен с.п. Виноградное - 1 шт.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
37,00
1.3.
Ремонт водонапорных башен с.п. Гвардейское - 1 шт.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
37,00
1.4.
Ремонт водонапорных башен с.п. Красносельское - 2 шт.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
74,00
1.5.
Замена ветхих водопроводных сетей в с.п. Красноармейское п/э д - 100 мм - 500 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
274,64
1.6.
Замена ветхих водопроводных сетей в с.п. Дальнее п/э д - 100 мм - 200 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
109,86
1.7.
Замена ветхих водопроводных сетей в с.п. Красноармейское п/э д - 100 мм - 200 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
109,86
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:
428,16
2.1.
с.п. Дальнее. Замена насоса ЭЦВ 6-10-140 - 2 шт.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
61,48
2.2.
с.п. Ульяновское. Замена насоса ЭЦВ 6-10-110 - 3 шт.
с 01.01.2016 по 31,12.2016
83,28
2.3..
с.п. Красносельское. Замена насоса ЭЦВ 6-10-140 - 2 шт., ЭЦВ 6-10-110 - 2 шт.
с 01,01.2016 по 31.12.2016
117,00
2.4.
с.п. Дальнее. Установка частотных регуляторов 45 кВт - 2 шт.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
166,40
3
Итого:
1107,52
3. Планируемый объем подачи питьевой воды
N
п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
569,95
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
569,95
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
142,49
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
25,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
427,46
6.1.
- населению
тыс. куб. м
413,16
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
8,10
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
6,20
4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
N
п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
1
2
3
4
1
Текущие затраты:
Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
6452,45
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
679,36
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
428,16
ИТОГО:
7559,97
5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения
N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
1
2
3
4
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
25,00
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
0,96
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения и расходов
на реализацию производственной программы
в течение срока ее действия
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения устанавливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не произведен.
7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)
N
п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
x
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
x
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
x
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
x
8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Приложение № 6
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2015 г. № 63
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 ГОД НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ УЧЕБНОЕ ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Паспорт производственной программы
1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
АО "ГУ ЖКХ", г. Москва, Комсомольский пр-т, д. 18, стр. 3
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке
N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2016 год
2016 год
1
2
3
4
1
Ремонт:
6,07
1.1.
Замена задвижки d - 100 мм - 1 шт.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
6,07
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:
24,56
2.1.
Замена насоса ЭЦВ 6-10-110 - 1 шт.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
24,56
3
Итого:
30,63
3. Планируемый объем подачи питьевой воды
N
п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
94,72
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
94,72
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
1,52
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
1,60
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
93,20
6.1.
- населению
тыс. куб. м
0,10
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
93,10
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
N
п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
1
2
3
4
1
Текущие затраты:
Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
1411,07
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
6,07
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
24,56
ИТОГО:
1441,70
5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоснабжения
N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
1
2
3
4
1
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
1,60
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
0,55
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия
N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на период с 01.12.2015 по 31.12.2015
Плановое значение на 2016 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
3
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
4
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
1,37
1,60
1,17
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/ куб. м
0,55
0,55
1,00
7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)
N
п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
x
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
x
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
x
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
x
8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Приложение № 7
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2015 г. № 63
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2016 ГОД НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЧЕБНОЕ
ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Паспорт производственной программы
1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
АО "ГУ ЖКХ", г. Москва, Комсомольский пр-т, д. 18, стр. 3
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоотведения,
мероприятий, направленных на улучшение качества
очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2016 год
2016 год
1
2
3
4
1
Ремонт:
26,29
1.1.
Ремонт канализационной сети (замена муфт, фланцев)
с 01.01.2016 по 31.12.2016
26,29
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:
-
0,00
3
Итого:
26,29
3. Планируемый объем принимаемых сточных вод
N
п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
1
2
3
4
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
22,06
2
Объем реализации, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
22,06
2.1.
- населению
тыс. куб. м
0,00
2.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
22,06
2.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
N
п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
1
2
3
4
1
Текущие затраты:
Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
261,73
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
26,29
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
0,00
ИТОГО:
288,02
5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения
N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
1
2
3
4
1
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
x
2
Показатели качества очистки сточных вод
2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0,00
2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0,00
2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
%
0,00
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод <*>
кВтч/куб. м
x
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия
N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на период с 01.12.2015 по 31.12.2015
Плановое значение на 2016 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
1
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
x
x
x
2
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
3
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
4
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВтч/куб. м
x
x
x
7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)
N
п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоотведения (реализация)
тыс. куб. м
x
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
x
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
x
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
x
8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Приложение № 8
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2015 г. № 63
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 ГОД НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ, СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШАЛУШКА
ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Паспорт производственной программы
1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
АО "ГУ ЖКХ", г. Москва, Комсомольский пр-т, д. 18, стр. 3
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке
N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2016 год
2016 год
1
2
3
4
1
Ремонт:
56,43
1.1.
Замена трубы 288 м, с заменой муфт
с 01.01.2016 по 31.12.2016
56,43
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности
-
0,00
3
Итого:
56,43
3. Планируемый объем подачи питьевой воды
N
п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
0,00
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
264,16
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
264,16
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
3,55
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
1,34
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
260,61
6.1.
- населению
тыс. куб. м
0,00
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
260,61
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
N
п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
1
2
3
4
1
Текущие затраты:
Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
4177,35
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
56,43
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
0,00
ИТОГО:
4233,78
5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения
N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
1
2
3
4
1
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
1,34
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
x
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения и расходов
на реализацию производственной программы
в течение срока ее действия
N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на период с 01.12.2015 по 31.12.2015
Плановое значение на 2016 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
3
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
4
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
0,42
1,34
3,19
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/ куб. м
x
x
x
7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)
N
п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
x
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
x
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
x
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
x
8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Приложение № 9
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2015 г. № 63
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 ГОД НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ, СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ШАЛУШКА ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Паспорт производственной программы
1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
АО "ГУ ЖКХ", г. Москва, Комсомольский пр-т, д. 18, стр. 3
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоотведения,
мероприятий, направленных на улучшение качества
очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2016 год
2016 год
1
2
3
4
1
Ремонт:
75,80
1.1.
Замена задвижек - 14 шт.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
70,70
1.2.
Замена вентилей - 13 шт.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
5,10
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:
64,63
2.1.
Замена электродвигателя с установкой СУЗ-40 - 1 шт.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
64,63
3
Итого:
140,43
3. Планируемый объем принимаемых сточных вод
N
п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
1
2
3
4
1
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
288,96
2
Объем реализации, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
288,96
2.1.
- населению
тыс. куб. м
0,00
2.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
239,76
2.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
49,20
4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
N
п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
1
2
3
4
1
Текущие затраты:
Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
5225,53
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
75,80
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
64,63
ИТОГО:
5365,96
5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоотведения
N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
1
2
3
4
1
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
x
2
Показатели качества очистки сточных вод
2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0,00
2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0,00
2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
%
0,00
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод <*>
кВтч/куб. м
0,34
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения и расходов
на реализацию производственной программы
в течение срока ее действия
N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на период с 01.12.2015 по 31.12.2015
Плановое значение на 2016 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
1
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
x
x
x
2
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
3
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
4
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВтч/куб. м
0,21
0,34
1,62
7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)
N
п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоотведения (реализация)
тыс. куб. м
x
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
x
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
x
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
x
8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Приложение № 10
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2015 г. № 63
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 ГОД НА ТЕРРИТОРИИ
С. ТЕРСКОЛ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Паспорт производственной программы
1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
АО "ГУ ЖКХ", г. Москва, Комсомольский пр-т, д. 18, стр. 3
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке
N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2016 год
2016 год
1
2
3
4
1
Ремонт:
145,79
1.1.
Ремонт наружной сети водоснабжения
с 01.01.2016 по 31.12.2016
145,79
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности
-
0,00
3
Итого:
145,79
3. Планируемый объем подачи питьевой воды
N
п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
77,42
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
77,42
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
0,64
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
0,83
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
76,78
6.1.
- населению
тыс. куб. м
19,16
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
57,62
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
N
п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
1
2
3
4
1
Текущие затраты:
Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
511,57
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
145,79
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
0,00
ИТОГО:
657,36
5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения
N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
1
2
3
4
1
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
0,83
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
x
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения устанавливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не произведен.
7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)
N
п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
x
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
x
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
x
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
x
8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
Приложение № 11
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 16 декабря 2015 г. № 63
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 ГОД НА ТЕРРИТОРИИ
С. ТЕРСКОЛ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Паспорт производственной программы
1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
АО "ГУ ЖКХ", г. Москва, Комсомольский пр-т, д. 18, стр. 3
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоотведения,
мероприятий, направленных на улучшение качества
очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2016 год
2016 год
1
2
3
4
1
Ремонт:
26,56
1.1.
Ремонт наружной системы водоотведения
с 01.01.2016 по 31.12.2016
26,56
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности
-
0,00
3
Итого:
26,56
3. Планируемый объем принимаемых сточных вод
N
п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
1
2
3
4
1
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
73,29
2
Объем реализации, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
73,29
2.1.
- населению
тыс. куб. м
19,16
2.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
54,13
2.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
N
п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
1
2
3
4
1
Текущие затраты:
Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
830,58
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
26,56
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
0,00
ИТОГО:
857,14
5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоотведения
N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
1
2
3
4
1
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
x
2
Показатели качества очистки сточных вод
2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0,00
2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0,00
2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
%
0,00
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод <*>
кВтч/куб. м
x
--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения устанавливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не произведен.
7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)
N
п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоотведения (реализация)
тыс. куб. м
x
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
x
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
x
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
x
8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.
------------------------------------------------------------------