По датам

2014

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Приказ ГКЭТиЖН КБР от 27.11.2015 N 32/1 "Об утверждении производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы для организаций, оказывающих услуги на территории Урванского муниципального района"



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 27 ноября 2015 г. № 32/1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ
УСЛУГИ НА ТЕРРИТОРИИ УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", от 29 июля 2013 г. № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 г. № 269-ПП, приказываю:
1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия "Коммунальник с. Старый Черек" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории с.п. Старый Черек Урванского муниципального района согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью "Инновационная агрофирма "Деметра" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории с.п. Старый Черек Урванского муниципального района согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное хозяйство "Исток" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории с.п. Нижний Черек Урванского муниципального района согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
4. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью "Родничок" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории с.п. Псынабо, с.п. Псыкод Урванского муниципального района согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
5. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия "Производственно-коммунальное предприятие "Кахун" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории с.п. Кахун Урванского муниципального района согласно приложению № 5 к настоящему приказу.
6. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия "Производственно-коммунальное предприятие "Псыгансу" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории с.п. Псыгансу Урванского муниципального района согласно приложению № 6 к настоящему приказу.
7. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия "Коммунальное хозяйство с. Морзох" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории с.п. Морзох Урванского муниципального района согласно приложению № 7 к настоящему приказу.
8. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия "Коммунальное хозяйство с. Черная Речка" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории с.п. Черная Речка Урванского муниципального района согласно приложению № 8 к настоящему приказу.
9. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью "Аква" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории с.п. Урвань Урванского муниципального района согласно приложению № 9 к настоящему приказу.
10. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью "Межмуниципальное водопроводно-канализационное предприятие г. Нарткала" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории г.п. Нарткала, с.п. Шитхала Урванского муниципального района согласно приложению № 10 к настоящему приказу.
11. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью "Межмуниципальное водопроводно-канализационное предприятие г. Нарткала" в сфере водоотведения на 2016 - 2018 годы на территории г.п. Нарткала Урванского муниципального района согласно приложению № 11 к настоящему приказу.
12. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Т.КУЧМЕНОВ





Приложение № 1
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 32/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "КОММУНАЛЬНИК С. СТАРЫЙ ЧЕРЕК" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ
С.П. СТАРЫЙ ЧЕРЕК УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
МУП "Коммунальник с. Старый Черек", КБР, Урванский муниципальный район, с.п. Старый Черек, ул. Школьная, д. 34
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонт:



489,20
515,30
540,76
1.1
Замена ветхих водопроводных п/э труб Д 100 мм - 1000 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
489,20
-
-
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:



110,75
116,66
122,42
2.1
Замена насосов ЭЦВ 8-16-110 - 1 шт., ЭЦВ 6-10-110 - 1 шт., ЭЦВ 6-16-110
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
110,75
-
-
3
Итого:



599,95
631,96
663,18

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Подъем воды
тыс. куб. м
338,26
338,26
338,26
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
338,26
338,26
338,26
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
67,65
67,65
67,65
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20,00
20,00
20,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
270,61
270,61
270,61
6.1
- населению
тыс. куб. м
250,61
250,61
250,61
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
20,00
20,00
20,00
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:




Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
2913,10
3106,41
3301,78
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
489,20
515,30
540,76
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
110,75
116,66
122,42

ИТОГО:

3513,05
3738,37
3964,96

5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели качества питьевой воды
1.1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
1.2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
20,00
20,00
20,00
3.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
0,81
0,81
0,81

--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
4
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
20,00
20,00
1,00
20,00
1,00
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,81
0,81
1,00
0,81
1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
166,80
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
1938,22
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
137,80
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 2
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 32/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ИННОВАЦИОННАЯ АГРОФИРМА "ДЕМЕТРА" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ
С.П. СТАРЫЙ ЧЕРЕК УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Инновационная агрофирма "Деметра", КБР, Урванский район, с.п. Старый Черек,
ул. Почтовая, 44
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонт:



350,48
369,19
387,42
1.1
Замена ветхих стальных водопроводных сетей по ул. Борукаева d = 100 мм, L = 500 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
350,48
-
-
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности
-
-
-
0,00
0,00
0,00
3
Итого:



350,48
369,19
387,42

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Подъем воды
тыс. куб. м
354,89
354,89
354,89
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
354,89
354,89
354,89
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
84,18
84,18
84,18
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
23,72
23,72
23,72
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
270,71
270,71
270,71
6.1
- населению
тыс. куб. м
268,72
268,72
268,72
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
1,33
1,33
1,33
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,66
0,66
0,66

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:




Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
2664,59
2845,10
3027,85
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
350,48
369,19
387,42
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00

ИТОГО:

3015,07
3214,29
3415,27

5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели качества питьевой воды
1.1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
1.2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
23,72
23,72
23,72
3.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
0,79
0,79
0,79

--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
4
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
23,72
23,72
1,00
23,72
1,00
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,79
0,79
1,00
0,79
1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
360,00
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
3600,00
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
430,81
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 3
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 32/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЖКХ "ИСТОК" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ С.П. НИЖНИЙ ЧЕРЕК
УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "ЖКХ "Исток", 361307, КБР, Урванский район, с. Нижний Черек, ул. Ленина, 73
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонт:



37,64
39,64
41,60
1.1
Замена ветхих водопроводных п/э труб Д 100 мм - 50 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
37,64
-
-
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:



47,13
49,64
52,10
2.1
Замена насоса ЭЦВ 8-40-60
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
47,13
-
-
3
Итого:



84,77
89,28
93,70

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Подъем воды
тыс. куб. м
165,44
165,44
165,44
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
165,44
165,44
165,44
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
41,36
41,36
41,36
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
25,00
25,00
25,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
124,08
124,08
124,08
6.1
- населению
тыс. куб. м
121,08
121,08
121,08
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
3,00
3,00
3,00
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:




Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
1445,33
1540,20
1635,83
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
37,64
39,64
41,60
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
47,13
49,64
52,10

ИТОГО:

1530,09
1629,48
1729,53

5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели качества питьевой воды
1.1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
1.2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
25,00
25,00
25,00
3.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
0,69
0,69
0,69

--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
4
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
25,00
25,00
1,00
25,00
1,00
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,69
0,69
1,00
0,69
1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
119,40
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
1276,50
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
1147,30
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
80,00
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 4
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 32/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "РОДНИЧОК" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ С.П. ПСЫНАБО,
С.П. ПСЫКОД УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Родничок", КБР, Урванский район,
с.п. Кахун, ул. Ленина, 155
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонт:



57,85
60,94
63,95
1.1
Замена ветхих водопроводных п/э труб Д 100 мм - 100 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
57,85
-
-
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:



56,70
59,72
62,68
2.1
Замена насоса ЭЦВ 8-40-60
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
56,70
-
-
3
Итого:



114,55
120,66
126,63

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Подъем воды
тыс. куб. м
118,89
118,89
118,89
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
118,89
118,89
118,89
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
23,78
23,78
23,78
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20,00
20,00
20,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
95,11
95,11
95,11
6.1
- населению
тыс. куб. м
92,51
92,51
92,51
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
2,60
2,60
2,60
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:




Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
949,48
1012,60
1076,27
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
57,85
60,94
63,95
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
56,70
59,72
62,68

ИТОГО:

1064,03
1133,26
1202,9

5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели качества питьевой воды
1.1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
1.2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
20,00
20,00
20,00
3.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
0,67
0,67
0,67

--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
4
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
20,00
20,00
1,00
20,00
1,00
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,67
0,67
1,00
0,67
1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
55,30
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
542,87
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
183,98
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
0,00
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 5
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 32/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАХУН"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
НА ТЕРРИТОРИИ С.П. КАХУН УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
МУП "Производственно-коммунальное предприятие "Кахун", КБР, Урванский район, с.п. Кахун, ул. Шибзухова, 164
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонт:



750,53
790,58
829,63
1.1
Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Жамбеева Д = 100 мм, Л = 500 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
187,66
-
-
1.2
Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Ленина Д = 100 мм, Л = 1500 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016


562,87
-
-
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:



66,02
69,54
72,98
2.1
Замена насоса ЭЦВ 10-65-110 - 1 шт.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
66,02
-
-
3
Итого:



816,55
860,12
902,61

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Подъем воды
тыс. куб. м
505,06
510,39
517,11
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
505,06
510,39
517,11
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
101,01
102,08
103,42
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20,00
20,00
20,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
404,05
408,31
413,69
6.1
- населению
тыс. куб. м
399,55
403,81
409,19
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
4,50
4,50
4,50
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:




Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
3882,11
4174,32
4485,54
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
750,53
790,58
829,63
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
66,02
69,54
72,98

ИТОГО:

4698,66
5034,44
5388,15

5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели качества питьевой воды
1.1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
1.2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
20,00
20,00
20,00
3.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
0,77
0,77
0,77

--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
4
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
20,00
20,00
1,00
20,00
1,00
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,77
0,77
1,00
0,77
1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
153,20
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
1550,38
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
932,84
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 6
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 32/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПСЫГАНСУ"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
НА ТЕРРИТОРИИ С.П. ПСЫГАНСУ УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
МУП "ПКП "Псыгансу", 361326, КБР, Урванский район, с.п. Псыгансу, ул. Ленина, 111
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонт:



248,06
261,30
274,20
1.1
Замена ветхих водопроводных сетей Д - 100 мм, 150 мм
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
248,06
-
-
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:



87,10
91,74
96,28
2.1
Замена насоса ЭЦВ 8-65-110 - 1 шт.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
87,10
-
-
3
Итого:



335,16
353,04
370,48

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Подъем воды
тыс. куб. м
450,33
450,33
450,33
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
450,33
450,33
450,33
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
108,08
108,08
108,08
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
24,00
24,00
24,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
342,25
342,25
342,25
6.1
- населению
тыс. куб. м
327,95
327,95
327,95
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
14,30
14,30
14,30
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:




Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
4210,99
4469,13
4730,58
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
248,06
261,30
274,20
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
87,10
91,74
96,28

ИТОГО:

4546,15
4822,17
5101,06

5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели качества питьевой воды
1.1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
1.2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
24,00
24,00
24,00
3.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
0,91
0,91
0,91

--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
4
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
24,00
24,00
1,00
24,00
1,00
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,91
0,91
1,00
0,91
1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
169,50
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
1954,40
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
114,20
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 7
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 32/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО С. МОРЗОХ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ
С.П. МОРЗОХ УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
МУП "Коммунальное хозяйство с. Морзох", КБР, Урванский район, с.п. Морзох, ул. Комсомольская, 1
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонт:
-
-
-
0,00
0,00
0,00
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности
-
-
-
0,00
0,00
0,00
3
Итого:



0,00
0,00
0,00

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Подъем воды
тыс. куб. м
107,86
107,86
107,86
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
107,86
107,86
107,86
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
25,89
25,89
25,89
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
24,00
24,00
24,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
81,97
81,97
81,97
6.1
- населению
тыс. куб. м
80,77
80,77
80,77
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
1,20
1,20
1,20
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:




Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
1123,36
1198,10
1273,58
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00

ИТОГО:

1123,36
1198,10
1273,58

5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели качества питьевой воды
1.1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
1.2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
24,00
24,00
24,00
3.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
0,89
0,89
0,89

--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
4
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
24,00
24,00
1,00
24,00
1,00
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,89
0,89
1,00
0,89
1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
x
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
x
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
x
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
x

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 8
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 32/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО С. ЧЕРНАЯ РЕЧКА" В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ
С.П. ЧЕРНАЯ РЕЧКА УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
МУП "Коммунальное хозяйство с. Черная Речка", КБР, Урванский муниципальный район, с.п. Черная Речка, ул. Ленина, д. 100
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонт:



323,88
341,16
358,02
1.1
Замена ветхих водопроводных сетей Д = 100 мм, Л = 300 м по ул. Ленина
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
161,94
-
-
1.2
Замена ветхих водопроводных сетей Д = 100 мм, Л = 300 м по ул. Пролетарская
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
161,94
-
-
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности



0,00
0,00
0,00
3
Итого:



323,88
341,16
358,02

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Подъем воды
тыс. куб. м
213,73
213,73
213,73
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
213,73
213,73
213,73
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
42,75
42,75
42,75
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20,00
20,00
20,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
170,98
170,98
170,98
6.1
- населению
тыс. куб. м
160,38
160,38
160,38
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
10,00
10,00
10,00
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:




Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
1767,77
1876,28
1985,05
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
323,88
341,16
358,02
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00

ИТОГО:

2091,65
2217,44
2343,07

5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели качества питьевой воды
1.1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
1.2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
20,00
20,00
20,00
3.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
0,45
0,45
0,45

--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
4
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
20,00
20,00
1,00
20,00
1,00
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,45
0,45
1,00
0,45
1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
180,00
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
1967,40
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
351,68
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 9
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 32/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "АКВА" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ С.П. УРВАНЬ
УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Аква", 361308, КБР, Урванский район, с.п. Урвань, ул. Школьная, 34
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонт:



66,02
69,54
72,98
1.1
Замена насоса ЭЦВ-10-65-110 - 1 шт.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
66,02
-
-
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:



77,48
81,61
85,65
2.1
Замена ветхих асбестоцементных труб д 100 мм, Л - 250
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
77,48
-
-
3
Итого:



143,50
151,15
158,63

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Подъем воды
тыс. куб. м
461,27
461,27
461,27
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
461,27
461,27
461,27
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
92,26
92,26
92,26
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20,00
20,00
20,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
369,01
369,01
369,01
6.1
- населению
тыс. куб. м
359,51
359,51
359,51
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
9,50
9,50
9,50
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:




Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
3774,27
4034,51
4298,63
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
66,02
69,54
72,98
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
77,48
81,61
85,65

ИТОГО:

3917,77
4185,66
4457,26

5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели качества питьевой воды
1.1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
1.2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
20,00
20,00
20,00
3.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
0,83
0,83
0,83

--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
4
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
20,00
20,00
1,00
20,00
1,00
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,83
0,83
1,00
0,83
1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
250,00
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
1640,50
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
1147,30
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 10
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 32/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ Г. НАРТКАЛА" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ Г.П. НАРТКАЛА,
С.П. ШИТХАЛА УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Межмуниципальное водопроводно-канализационное предприятие
г. Нарткала", КБР, Урванский муниципальный район, г.п. Нарткала, ул. Жамборова, 56/1
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонт:



972,41
1024,30
1074,90
1.1
Замена ветхих водопроводных п/э труб Д 100 мм - 1890 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016


736,21
-
-
1.2
Ремонт и замена запорной арматуры: d 50 мм - 1 шт. (г.п. Нарткала)
с 01.01.2016 по 31.12.2016


1,83
-
-
1.3
Ремонт и замена запорной арматуры: d 80 мм - 1 шт. (г.п. Нарткала)
с 01.01.2016 по 31.12.2016


2,56
-
-
1.4
Ремонт и замена запорной арматуры: d 100 мм - 7 шт. (г.п. Нарткала)
с 01.01.2016 по 31.12.2016


27,64
-
-
1.5
Ремонт и замена запорной арматуры: d 150 мм - 1 шт. (г.п. Нарткала)
с 01.01.2016 по 31.12.2016


6,99
-
-
1.6
Ремонт и замена запорной арматуры: d 200 мм - 1 шт. (г.п. Нарткала)
с 01.01.2016 по 31.12.2016


12,90
-
-
1.7
Ремонт и замена запорной арматуры: d 300 мм - 1 шт. (г.п. Нарткала)
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
26,38
-
-
1.8
Ремонт и замена запорной арматуры: d 100 мм - 2 шт. (с.п. Шитхала)
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
7,90
-
-
1.9
Ремонт и замена пожарных гидрантов - 5 шт. (с.п. Шитхала)
с 01.01.2016 по 31.12.2016


100,00


1.10
Ремонт и замена пожарных гидрантов - 10 шт. (г.п. Нарткала)
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
50,00
-
-
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:



101,30
106,70
111,97

Замена насосных агрегатов на артезианских скважинах ЭЦВ 10-65-65 на насос ЭЦВ 10-120-40
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
101,30
-
-
3
Итого:



1073,71
1131,00
1186,87

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Подъем воды
тыс. куб. м
2612,64
2610,99
2608,68
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
2612,64
2610,99
2608,68
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
627,03
625,38
623,07
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
24,00
23,95
23,88
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
1985,61
1985,61
1985,61
6.1
- населению
тыс. куб. м
1710,95
1710,95
1710,95
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
122,66
122,66
122,66
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
152,00
152,00
152,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:




Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
25761,57
27167,77
28750,91
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
972,41
1024,30
1074,90
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
101,30
106,70
111,97

ИТОГО:

26835,28
28298,77
29937,78

5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели качества питьевой воды
1.1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
1.2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
24,00
23,95
23,88
3.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
0,76
0,76
0,76

--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
4
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
24,00
23,95
1,00
23,88
1,00
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,76
0,76
1,00
0,76
1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
1632,46
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
19462,87
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
1506,74
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 11
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 32/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ Г. НАРТКАЛА" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ Г.П. НАРТКАЛА
УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Межмуниципальное водопроводно-канализационное предприятие г. Нарткала", КБР, Урванский муниципальный район, г.п. Нарткала, ул. Жамборова, 56/1
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение качества очистки
сточных вод, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонт:



357,00
376,04
394,62
1.1
Замена асбестоцементной сети 200 мм - 390 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
313,90
-
-
1.2
Замена колец для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм КЦ10.9
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
43,10
-
-
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности



0,00
0,00
0,00
3
Итого:



357,00
376,04
394,62

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
1304,12
1304,12
1304,12
2
Объем реализации, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
1304,12
1304,12
1304,12
2.1
- населению
тыс. куб. м
828,51
828,51
828,51
2.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
293,36
293,36
293,36
2.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
182,25
183,25
184,25

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:




Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
16044,29
16754,90
17424,90
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
357,00
376,04
394,62
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00

ИТОГО:

16401,28
17130,94
17819,52

5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
x
x
x
2
Показатели качества очистки сточных вод
2.1
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
2.2
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
2.3
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод <*>
кВтч/куб. м
x
x
x

--------------------------------
<*> Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспортировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
2
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВтч/куб. м
x
x
x
x
x

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоотведения (реализация)
тыс. куб. м
1235,64
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
13643,99
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
тыс. руб.
1546,71
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.


------------------------------------------------------------------