По датам

2014

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Приказ ГКЭТиЖН КБР от 27.11.2015 N 34/1 "Об утверждении производственных программ в сфере водоснабжения на 2016 - 2018 годы для организаций, оказывающих услуги на территории Лескенского муниципального района"



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 27 ноября 2015 г. № 34/1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ НА ТЕРРИТОРИИ
ЛЕСКЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", от 29 июля 2013 г. № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 г. № 269-ПП, приказываю:
1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью "Родник" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории с.п. Второй Лескен Лескенского муниципального района согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия "Коммунальное хозяйство" сельского поселения Аргудан в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории с.п. Аргудан Лескенского муниципального района согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью "ВЛЕТТ" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории с.п. Ерокко, с.п. Верхний Лескен, с.п. Ташлы-Тала Лескенского муниципального района согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
4. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью "Озрек" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории с.п. Озрек Лескенского муниципального района согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
5. Утвердить производственную программу муниципального предприятия "Благоустройство и водоснабжение" сельского поселения Урух в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории с.п. Урух Лескенского муниципального района согласно приложению № 5 к настоящему приказу.
6. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью "Идеал" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории с.п Хатуей Лескенского муниципального района согласно приложению № 6 к настоящему приказу.
7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Т.КУЧМЕНОВ





Приложение № 1
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 34/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "РОДНИК" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ С.П. ВТОРОЙ ЛЕСКЕН
ЛЕСКЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Паспорт производственной программы

1.
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Родник", 361376, КБР, Лескенский район, с.п. Второй Лескен, ул. Советская, 62
2.
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3.
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности,
в том числе по снижению потерь воды
при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.


2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Ремонт:



238,74
251,47
263,90
1.1.
Замена ветхих водопроводных п/э труб Д 100 мм - 300 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
238,74
-
-
2.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности



56,70
59,73
62,67
2.1.
Замена насоса ЭЦВ 10-65-65 - 1 шт.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
56,70
-
-
3.
Итого:



295,44
311,20
326,57

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1.
Подъем воды
тыс. куб. м
298,80
298,80
298,80
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
3.
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
298,80
298,80
298,80
4.
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
59,76
59,76
59,76
5.
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20,00
20,00
20,00
6.
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
239,04
239,04
239,04
6.1.
- населению
тыс. куб. м
224,04
224,04
224,04
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
15,00
15,00
15,00
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00

4. Объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1.
Текущие затраты:





Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
2896,76
3097,36
3301,16
2.
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
238,74
251,47
263,90
3.
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
56,70
59,73
62,67

ИТОГО:

3192,19
3408,56
3627,73

5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1.
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
3.
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
20,00
20,00
20,00
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
0,97
0,97
0,97

--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
4.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
20,00
20,00
1,00
20,00
1,00
5.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,97
0,97
1,00
0,97
1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1.
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
48,00
2.
Фактическая выручка
тыс. руб.
576,04
3.
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
52,50
4.
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5.
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 2
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 34/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АРГУДАН В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
НА ТЕРРИТОРИИ С.П. АРГУДАН ЛЕСКЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Паспорт производственной программы

1.
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
МУП "Коммунальное хозяйство" с.п. Аргудан, 361376, КБР, Лескенский район, с.п.Аргудан, ул.им. М. Суншева, 30
2.
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3.
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности,
в том числе по снижению потерь воды
при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.


2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Ремонт:



285,40
300,63
315,48
1.1.
Замена ветхих водопроводных п/э труб Д 100 мм - 500 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
285,40
-
-
2.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности



86,03
90,62
95,09
2.1.
Замена насоса ЭЦВ 10-65-110
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
86,03
-
-
3.
Итого:



371,43
391,25
410,57

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1.
Подъем воды
тыс. куб. м
711,64
711,64
711,64
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
3.
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
711,64
711,64
711,64
4.
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
142,33
142,33
142,33
5.
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20,00
20,00
20,00
6.
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
569,31
569,31
569,31
6.1.
- населению
тыс. куб. м
544,31
544,31
544,31
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
25,00
25,00
25,00
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00

4. Объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1.
Текущие затраты:





Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
8826,23
9420,69
10029,67
2.
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
285,40
300,63
315,48
3.
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
86,03
90,62
95,09

ИТОГО:

9197,66
9811,94
10440,24

5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1.
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
3.
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
20,00
20,00
20,00
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
1,30
1,30
1,30

--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
4.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
20,00
20,00
1,00
20,00
1,00
5.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
1,30
1,30
1,00
1,30
1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1.
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
287,10
2.
Фактическая выручка
тыс. руб.
433,56
3.
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
134,00
4.
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5.
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 3
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 34/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВЛЕТТ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ С.П. ЕРОККО, ВЕРХНИЙ
ЛЕСКЕН, ТАШЛЫ-ТАЛА ЛЕСКЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Паспорт производственной программы

1.
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "ВЛЕТТ", 361370, КБР, Лескенский район, с.п. Ерокко, ул. Масаева, 55
2.
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3.
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности,
в том числе по снижению потерь воды
при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.


2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Ремонт:



244,09
257,11
269,82
1.1.
Замена ветхих водопроводных п/э труб Д 100 мм - 500 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
244,09
-
-
2.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности



36,22
38,15
40,04
2.1.
Замена насоса ЭЦВ 10-65-185
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
36,22
-
-
3.
Итого:



280,31
295,26
309,86

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1.
Подъем воды
тыс. куб. м
84,65
84,65
84,65
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
3.
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
84,65
84,65
84,65
4.
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
16,93
16,93
16,93
5.
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20,00
20,00
20,00
6.
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
67,72
67,72
67,72
6.1.
- населению
тыс. куб. м
65,98
65,98
65,98
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
1,73
1,73
1,73
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00

4. Объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1.
Текущие затраты:





Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
1275,16
1356,12
1437,34
2.
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
244,09
257,11
269,82
3.
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
36,22
38,15
40,04

ИТОГО:

1555,47
1651,38
1747,2

5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1.
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
3.
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
20,00
20,00
20,00
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
0,50
0,50
0,50

--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
4.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
20,00
20,00
1,00
20,00
20,00
5.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,50
0,50
1,00
0,50
1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1.
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
86,00
2.
Фактическая выручка
тыс. руб.
177,40
3.
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
796,36
4.
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5.
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 4
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 34/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ОЗРЕК" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ С.П. ОЗРЕК
ЛЕСКЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Паспорт производственной программы

1.
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Озрек", КБР, Лескенский район, с. Озрек, ул. Кирова, 36
2.
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3.
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности,
в том числе по снижению потерь воды
при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.


2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Ремонт:



149,80
157,80
165,59
1.1.
Замена ветхих водопроводных п/э труб Д 90 мм - 400 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
149,80
-
-
2.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности



0,00
0,00
0,00
3.
Итого:



149,80
157,80
165,59

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1.
Подъем воды
тыс. куб. м
158,83
158,83
158,83
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
3.
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
158,83
158,83
158,83
4.
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
31,77
31,77
31,77
5.
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20,00
20,00
20,00
6.
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
127,06
127,06
127,06
6.1.
- населению
тыс. куб. м
109,76
109,76
109,76
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
10,00
10,00
10,00
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
7,30
7,30
7,30

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1.
Текущие затраты:





Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
1554,19
1655,61
1757,87
2.
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
149,80
157,80
165,59
3.
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00

ИТОГО:

1703,99
1813,41
1923,46

5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1.
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
3.
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
20,00
20,00
20,00
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
0,85
0,85
0,85

--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
4.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
20,00
20,00
1,00
20,00
1,00
5.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,85
0,85
1,00
0,85
1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1.
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
30,00
2.
Фактическая выручка
тыс. руб.
x
3.
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
x
4.
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
x
5.
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
x

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 5
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 34/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МП "БЛАГОУСТРОЙСТВО И ВОДОСНАБЖЕНИЕ" В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ
С.П. УРУХ ЛЕСКЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Паспорт производственной программы

1.
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
МП "Благоустройство и водоснабжение", КБР, Лескенский муниципальный район, с.п. Урух, ул. Ленина, 101
2.
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3.
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности,
в том числе по снижению потерь воды
при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.


2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Ремонт:



1092,74
1151,05
1207,91
1.1.
Замена ветхих водопроводных п/э труб Д 100 мм - 2000 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
1092,74
-
-
2.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности



0,00
0,00
0,00
3.
Итого:



1092,74
1151,05
1207,91

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1.
Подъем воды
тыс. куб. м
387,19
387,19
387,19
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
3.
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
387,19
387,19
387,19
4.
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
77,44
77,44
77,44
5.
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20,00
20,00
20,00
6.
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
309,75
309,75
309,75
6.1.
- населению
тыс. куб. м
303,20
303,20
303,20
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
6,55
6,55
6,55
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1.
Текущие затраты:





Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
2664,93
2817,18
2960,85
2.
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
1092,74
1151,05
1207,91
3.
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00

ИТОГО:

3757,67
3968,23
4168,76

5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1.
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
3.
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
20,00
20,00
20,00
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
0,43
0,43
0,43

--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
4.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
20,00
20,00
1,00
20,00
1,00
5.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,43
0,43
1,00
0,43
1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1.
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
368,50
2.
Фактическая выручка
тыс. руб.
4274,60
3.
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
658,90
4.
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5.
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 6
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 34/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ИДЕАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ С.П. ХАТУЕЙ
ЛЕСКЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Паспорт производственной программы

1.
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Идеал", 361365, КБР, Лескенский район, с.п. Хатуей, ул. Степная, 56
2.
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3.
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности,
в том числе по снижению потерь воды
при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.


2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Ремонты:



290,51
306,01
321,13
1.1.
Замена ветхих водопроводных п/э труб Д 100 мм - 150 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
87,32
-
-
1.2.
Замена ветхих водопроводных п/э труб Д 100 мм - 200 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
115,87
-
-
1.3.
Замена ветхих водопроводных п/э труб Д 100 мм - 150 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
87,32
-
-
2.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности



81,16
85,49
89,71
2.1.
Замена насоса ЭЦВ 10-65-150
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
81,16
-
-
3.
Итого:



371,67
391,50
410,84

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1.
Подъем воды
тыс. куб. м
247,23
245,18
244,48
2.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
3.
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
247,23
245,18
244,48
4.
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
49,45
49,04
48,90
5.
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20,00
20,00
20,00
6.
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
197,78
196,14
195,58
6.1.
- населению
тыс. куб. м
187,78
186,14
185,48
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
10,00
10,00
10,00
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1.
Текущие затраты:





Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
2469,12
2616,98
2771,49
2.
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
290,51
306,01
321,13
3.
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
81,16
85,49
89,71

ИТОГО:

2840,79
3008,48
3182,33

5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1.
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
3.
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
20,00
20,00
20,00
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
0,80
0,80
0,80

--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
4.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
20,00
20,00
1,00
20,00
1,00
5.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,80
0,80
1,00
0,80
1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1.
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
20,70
2.
Фактическая выручка
тыс. руб.
262,89
3.
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
25,00
4.
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5.
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.


------------------------------------------------------------------