По датам

2014

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Приказ ГКЭТиЖН КБР от 27.11.2015 N 35/1 "Об утверждении производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы для организаций, оказывающих услуги на территории г.о. Прохладный и Прохладненского муниципального района"



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 27 ноября 2015 г. № 35/1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ НА ТЕРРИТОРИИ
Г.О. ПРОХЛАДНЫЙ И ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", от 29 июля 2013 г. № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 г. № 269-ПП, приказываю:
1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью "Водозабор" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории г.о. Прохладный согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить производственную программу муниципального предприятия "Управляющая компания Прохладненский Водоканал" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории г.о. Прохладный согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Утвердить производственную программу муниципального предприятия "Управляющая компания Прохладненский Водоканал" в сфере водоотведения на 2016 - 2018 годы на территории г.о. Прохладный согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
4. Утвердить производственную программу муниципального предприятия "Управляющая компания Прохладненский Водоканал" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории с.п. Учебное Прохладненского муниципального района согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
5. Утвердить производственную программу муниципального предприятия "Управляющая компания Прохладненский Водоканал" в сфере водоотведения на 2016 - 2018 годы на территории с.п. Учебное Прохладненского муниципального района согласно приложению № 5 к настоящему приказу.
6. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью "АртСтройФонд" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории с.п. Карагач, с.п. Псыншоко Прохладненского муниципального района согласно приложению № 6 к настоящему приказу.
7. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью "Водоканал Прохладненский" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории с.п. ст. Солдатская Прохладненского муниципального района согласно приложению № 7 к настоящему приказу.
8. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью "Водоканал Прохладненский" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории с.п. Заречное Прохладненского муниципального района согласно приложению № 8 к настоящему приказу.
9. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью "Водоканал Прохладненский" в сфере водоотведения на 2016 - 2018 годы на территории с.п. ст. Солдатская Прохладненского муниципального района согласно приложению № 9 к настоящему приказу.
10. Утвердить производственную программу Колхоза имени Петровых в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории с.п. станицы Екатериноградская и Приближная Прохладненского муниципального района согласно приложению № 10 к настоящему приказу.
11. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью "Родник" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории с.п. Пролетарское Прохладненского муниципального района согласно приложению № 11 к настоящему приказу.
12. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью "Стройсервис-1" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории с.п. Советское Прохладненского муниципального района согласно приложению № 12 к настоящему приказу.
13. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью "Стройсервис-1" в сфере водоотведения на 2016 - 2018 годы на территории с.п. Советское Прохладненского муниципального района согласно приложению № 13 к настоящему приказу.
14. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью "Аква-Алтудская" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории с.п. Алтуд, с.п. Черниговское, с.п. Янтарное Прохладненского муниципального района согласно приложению № 14 к настоящему приказу.
15. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью "Аква-Алтудская" в сфере водоотведения на 2016 - 2018 годы на территории с.п. Янтарное Прохладненского муниципального района согласно приложению № 15 к настоящему приказу.
16. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Т.КУЧМЕНОВ





Приложение № 1
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 35/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДОЗАБОР" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ Г.О. ПРОХЛАДНЫЙ

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Водозабор", КБР, г.о. Прохладный, ул. Почтовая, 44
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.


2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонты:



2228,00
2346,89
2462,82
1.1.
Капитальный ремонт погружных насосов на скважинах: замена рабочих частей насосных агрегатов - рабочих колес, валов, стаканов, корпусов улитки, втулки, подшипников
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
45,00
-
-
1.2.
Капитальный ремонт насосных агрегатов на насосной станции второго подъема: замена рабочих колес, валов, стаканов, корпусов улитки, втулки, подшипников
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
280,00
-
-
1.3.
Капитальный ремонт и замена электрооборудования головного водозабора: замена контакторов, автоматов, электролиний и кабелей
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
75,00
-
-
1.4.
Замена задвижек и обратных клапанов на головном водозаборе
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
114,00
-
-
1.5.
Чистка резервуаров чистой воды на головном водозаборе
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
85,00
-
-
1.6.
Замена водоподъемных труб на артезианских скважинах
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
86,00
-
-
1.7.
Капитальный ремонт сооружений, помещений, кровли, отмостки и др., покраска технологического оборудования
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
80,00
-
-
1.8.
Ремонт ограждений водозабора и артезианских скважин
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
73,00
-
-
1.9.
Обслуживание и усовершенствование системы охраны водозабора: видеонаблюдение, датчики слежения и др.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
50,00
-
-
1.10.
Капитальный ремонт магистральных и внутриквартальных сетей Д 90 - 110 мм - 200 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
560,00
-
-
1.11.
Замена задвижек с фланцами Д 50 - 250 мм - 12 шт.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
150,00
-
-
1.12.
Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, ремонтом стен - 10 шт.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
225,00
-
-
1.13.
Капитальный ремонт сооружений, производственных помещений, кровли, отмостки
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
185,00
-
-
1.14.
Капитальный ремонт технологического автотранспорта и строительной техники
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
220,00
-
-
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:



405,00
426,61
447,69
2.1.
Приобретение и установка насосных агрегатов ЭЦВ 10-120-60 на артезианских скважинах - 1 шт.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
180,00
-
-
2.2.
Установка преобразователя частотного ПЧ на артезианских скважинах
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
225,00
-
-
3
Итого:



2633,00
2773,50
2910,51

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Подъем воды
тыс. куб. м
1020,69
1020,69
1020,69
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
1020,69
1020,69
1020,69
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
255,17
255,17
255,17
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
25,00
25,00
25,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
765,52
765,52
765,52
6.1.
- населению
тыс. куб. м
580,98
580,98
580,98
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
184,54
184,54
184,54

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:





Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
8275,69
8764,27
9252,92
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
2228,00
2346,89
2462,82
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
405,00
426,61
447,69

ИТОГО:

10908,69
11537,77
12163,43

5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
25,00
25,00
25,00
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
0,49
0,49
0,49

--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики
изменения плановых значений показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения и расходов
на реализацию производственной программы
в течение срока ее действия

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
4
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
25,00
25,00
1,00
25,00
1,00
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,49
0,49
1,00
0,49
1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)

N
п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
267,20
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
3364,04
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
319,40
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 2
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 35/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МП "УК ПРОХЛАДНЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
НА ТЕРРИТОРИИ Г.О. ПРОХЛАДНЫЙ

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
МП "УК Прохладненский Водоканал", КБР, г.о. Прохладный, пер. Агрономический, 11А
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой
воды, мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению
потерь воды при транспортировке

N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.


2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонты:



4 634,00
4881,27
5122,41
1.1.
Капитальный ремонт погружных насосов на скважинах: замена рабочих частей насосных агрегатов - рабочих колес, валов, стаканов, корпусов улитки, втулки, подшипников
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
155,00
-
-
1.2.
Капитальный ремонт насосных агрегатов на насосной станции второго подъема: замена рабочих колес, валов, стаканов, корпусов улитки, втулки, подшипников
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
210,00
-
-
1.3.
Капитальный ремонт и замена электрооборудования головного водозабора: замена контакторов, автоматов, электролиний и кабелей и др.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
250,00
-
-
1.4.
Замена задвижек и обратных клапанов на головном водозаборе
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
352,00
-
-
1.5.
Замена водоподъемных труб на артезианских скважинах
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
110,00
-
-
1.6.
Капитальный ремонт сооружений, помещений, кровли, отмостки и др., покраска технологического оборудования
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
225,00
-
-
1.7.
Ремонт ограждений водозабора и артезианских скважин
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
157,00
-
-
1.8.
Обслуживание и усовершенствование системы охраны водозабора: видеонаблюдение, датчики слежения и др.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
165,00
-
-
1.9.
Капитальный ремонт (замена) магистральных и внутриквартальных сетей Д 90 - 110 мм - 900 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
1165,00
-
-
1.10.
Замена задвижек с фланцами Д 50 - 250 мм - 30 шт.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
195,00
-
-
1.11.
Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, ремонтом стен - 25 шт.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
370,00
-
-
1.12.
Капитальный ремонт сооружений, производственных помещений, кровли, отмостки
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
590,00
-
-
1.13.
Капитальный ремонт технологического автотранспорта и строительной техники
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
690,00
-
-
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:



405,00
426,61
447,68
2.1.
Приобретение и установка насосных агрегатов ЭЦВ 10-120-60 на артезианских скважинах
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
180,00
-
-
2.2.
Установка преобразователя частотного ПЧ на артезианских скважинах
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
225,00
-
-
3
Итого:



5039,00
5307,88
5570,09

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Подъем воды
тыс. куб. м
3713,10
3713,10
3713,10
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
3713,10
3713,10
3713,10
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
883,72
883,72
883,72
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
23,80
23,80
23,80
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
2829,38
2829,38
2829,38
6.1.
- населению
тыс. куб. м
2321,92
2321,92
2321,92
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
319,00
319,00
319,00
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
188,46
188,46
188,46

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:





Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
35279,31
37458,22
39597,07
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
4634,00
4881,27
5122,41
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
405,00
426,61
447,68

ИТОГО:

40318,31
42766,10
45167,16

5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
23,80
23,80
23,80
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
0,56
0,56
0,56

--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
4
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
23,80
23,80
1,00
23,80
1,00
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,56
0,56
1,00
0,56
1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)

N
п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
2662,00
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
32633,00
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
4996,00
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 3
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 35/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МП "УК ПРОХЛАДНЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА
ТЕРРИТОРИИ Г.О. ПРОХЛАДНЫЙ

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
МП "УК Прохладненский Водоканал", КБР, г.о. Прохладный, пер. Агрономический, 11А
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоотведения,
мероприятий, направленных на улучшение качества
очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.


2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонт:



5145,00
5419,54
5687,26
1.1.
Капитальный ремонт (замена) канализационных сетей Д 150 - 200 мм - 600 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
600,00
-
-
1.2.
Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, ремонтом стен - 30 шт.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
395,00
-
-
1.3.
Прочистка канализационных сетей и колодцев
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
1450,00
-
-
1.4.
Капитальный ремонт технологического автотранспорта и строительной техники
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
580,00
-
-
1.5.
Капитальный и текущий ремонт сооружений на ОСК - первичных и вторичных отстойников
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
315,00
-
-
1.6.
Капитальный и текущий ремонт сооружений на ОСК - аэротенок
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
290,00
-
-
1.7.
Капитальный и текущий ремонт сооружений на ОСК - песколовок, ВНС, мех. мастерских, административно-лабораторного корпуса, хлораторной и др.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
426,00
-
-
1.8.
Капитальный и текущий ремонт сооружений на ОСК - технологических трубопроводов, механизмов и оборудования, шиберов и др.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
241,00
-
-
1.9.
Капитальный ремонт электрооборудования ОСК
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
168,00
-
-
1.10.
Капитальный ремонт насосных агрегатов на воздуходувной станции: замена рабочих колес, валов, стаканов, корпусов улитки, втулки, подшипников
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
160,00
-
-
1.11.
Капитальный ремонт зданий и сооружений ГНС, ФНС1, ФНС2, ФНС ОСК
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
280,00
-
-
1.12.
Капитальный и текущий ремонт электроборудования ГНС, ФНС1, ФНС2, ФНС ОСК
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
150,00
-
-
1.13.
Капитальный ремонт насосных агрегатов на насосных станциях: замена рабочих колес, валов, стаканов, корпусов улитки, втулки, подшипников
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
90,00
-
-
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:



370,00
389,74
409,00
2.1.
Замена насосного агрегата на ФНС № 2 - 1 ед.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
370,00
-
-
3
Итого:



5515,00
5809,28
6096,26

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
2194,50
2194,50
2194,50
2
Объем реализации, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
2194,50
2194,50
2194,50
2.1.
- населению
тыс. куб. м
1536,00
1536,00
1536,00
2.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
331,00
331,00
331,00
2.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
327,50
327,50
327,50

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:





Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
24033,63
25464,07
26842,98
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
5145,00
5419,54
5687,26
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
370,00
389,74
409,00

ИТОГО:

29548,63
31273,35
32939,24

5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
x
x
x
2
Показатели качества очистки сточных вод
2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод <*>
кВтч/куб. м
0,42
0,42
0,42

--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспортировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики
изменения плановых значений показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения и расходов
на реализацию производственной программы
в течение срока ее действия

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
2
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВтч/куб. м
0,42
0,42
1,00
0,42
1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)

N
п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоотведения (реализация)
тыс. куб. м
1719,60
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
19970,30
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
тыс. руб.
4913,00
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 4
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 35/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МП "УК ПРОХЛАДНЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ
С.П. УЧЕБНОЕ ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
МП "УК Прохладненский Водоканал", КБР, г.о. Прохладный, пер. Агрономический, 11А
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.


2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонт:



273,28
287,86
302,08
1.1.
Капитальный ремонт магистральных сетей Д 100 мм - 200 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
92,07
-
-
1.2.
Замена задвижек с фланцами Д 100 мм - 16 шт.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
96,22
-
-
1.3.
Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, ремонтом стен
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
84,99
-
-
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:



172,18
181,37
190,33
2.1.
Приобретение и установка насоса ЭЦВ 8-25-150 - 1 шт.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
52,59
-
-
2.2.
Установка преобразователя частотного на 31,5 кВт - 1 шт.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
119,59
-
-
3
Итого:



445,46
469,23
492,41

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Подъем воды
тыс. куб. м
122,39
122,39
122,39
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
122,39
122,39
122,39
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
24,48
24,48
24,48
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20,00
20,00
20,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
97,91
97,91
97,91
6.1.
- населению
тыс. куб. м
61,87
61,87
61,87
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
34,30
34,30
34,30
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
1,74
1,74
1,74

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:





Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
1255,31
1330,07
1405,13
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
273,28
287,86
302,08
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
172,18
181,37
190,33

ИТОГО:

1700,77
1799,30
1897,54

5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
20,00
20,00
20,00
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
0,66
0,66
0,66

--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики
изменения плановых значений показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения и расходов
на реализацию производственной программы
в течение срока ее действия

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
4
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
20,00
20,00
1,00
20,00
1,00
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,66
0,66
1,00
0,66
1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)

N
п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
59,60
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
898,34
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
72,51
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 5
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 35/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МП "УК ПРОХЛАДНЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ С.П. УЧЕБНОЕ
ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
МП "УК Прохладненский Водоканал", КБР, г.о. Прохладный, пер. Агрономический, 11А
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоотведения,
мероприятий, направленных на улучшение качества очистки
сточных вод, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.


2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонт:



200,44
211,14
221,57
1.1.
Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, ремонтом стен
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
40,44
-
-
1.2.
Прочистка канализационных сетей и колодцев
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
160,00
-
-
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:
-
-
-
0,00
0,00
0,00
3
Итого:



200,44
211,14
221,57

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
66,92
66,92
66,92
2
Объем реализации, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
66,92
66,92
66,92
2.1.
- населению
тыс. куб. м
39,25
39,25
39,25
2.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
27,67
27,67
27,67
2.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:





Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
1107,75
1187,17
1268,22
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
200,44
211,14
221,57
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00

ИТОГО:

1308,19
1398,31
1489,79

5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоотведения

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
x
x
x
2
Показатели качества очистки сточных вод
2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод <*>
кВтч/куб. м
x
x
x

--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспортировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики
изменения плановых значений показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения и расходов
на реализацию производственной программы
в течение срока ее действия

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
2
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВтч/куб. м
x
x
x
x
x

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)

N
п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоотведения (реализация)
тыс. куб. м
44,40
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
764,47
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
тыс. руб.
78,04
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 6
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 35/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "АРТСТРОЙФОНД" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ С.П. КАРАГАЧ,
С.П. ПСЫНШОКО ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "АртСтройФонд", КБР, Прохладненский муниципальный район, с.п. Карагач, ул. Абубекирова, 102
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонт:



136,79
144,09
151,21
1.1.
Ремонт ветхих водопроводных сетей Д 100 мм - 300 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
136,79
-
-
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности
-
-
-
0,00
0,00
0,00
3
Итого:



136,79
144,09
151,21

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Подъем воды
тыс. куб. м
258,61
258,61
258,61
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
258,61
258,61
258,61
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
64,65
64,65
64,65
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
25,00
25,00
25,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
193,96
193,96
193,96
6.1.
- населению
тыс. куб. м
168,43
168,43
168,43
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
25,30
25,30
25,30
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,23
0,23
0,23

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:




Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
2856,16
3038,97
3223,21
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
136,79
144,09
151,21
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00

ИТОГО:

2992,95
3183,06
3374,42

5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
х
x
x
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
25,00
25,00
25,00
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
0,86
0,86
0,86

--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики
изменения плановых значений показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения и расходов
на реализацию производственной программы
в течение срока ее действия

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
4
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
25,00
25,00
1,00
25,00
1,00
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,86
0,86
1,00
0,86
1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)

N
п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
85,70
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
1139,78
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
0,00
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 7
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 35/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДОКАНАЛ ПРОХЛАДНЕНСКИЙ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ С.П.
СТ. СОЛДАТСКАЯ ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Водоканал Прохладненский", КБР, Прохладненский муниципальный район, с.п. ст. Солдатская, ул. Калинина, 39а
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.


2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонт:



229,11
241,33
253,26
1.1.
Замена ветхих водопроводных сетей Д 100 мм - 393 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
217,19
-
-
1.2.
Установка задвижек Д 100 мм - 2 шт.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
11,92
-
-
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:



60,63
63,86
67,02
2.1.
Приобретение и установка шкафов управления насосами
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
60,63
-
-
3
Итого:



289,74
305,19
320,28

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Подъем воды
тыс. куб. м
427,67
427,67
427,67
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
427,67
427,67
427,67
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
106,92
106,92
106,92
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
25,00
25,00
25,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
320,75
320,75
320,75
6.1.
- населению
тыс. куб. м
265,45
265,45
265,45
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
41,70
41,70
41,70
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
13,60
13,60
13,60

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:





Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
4689,92
4991,55
5295,52
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
229,11
241,33
253,26
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
60,63
63,86
67,02

ИТОГО:

4979,66
5296,74
5615,80

5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
25,00
25,00
25,00
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
0,86
0,86
0,86

--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики
изменения плановых значений показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения и расходов
на реализацию производственной программы
в течение срока ее действия

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
4
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
25,00
25,00
1,00
25,00
1,00
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,86
0,86
1,00
0,86
1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)

N
п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
x
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
x
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
x
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
x
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
x

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 8
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 35/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДОКАНАЛ ПРОХЛАДНЕНСКИЙ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ
С.П. ЗАРЕЧНОЕ ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Водоканал Прохладненский", КБР, Прохладненский муниципальный район, с.п. ст. Солдатская, ул. Калинина, 39а
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.


2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонт:



94,51
99,55
104,47
1.1.
Замена п/э сети Д 90 мм - 220 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
94,51
-
-
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности
-
-
-
0,00
0,00
0,00
3
Итого:



94,51
99,55
104,47

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Подъем воды
тыс. куб. м
101,13
101,13
101,13
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
101,13
101,13
101,13
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
25,28
25,28
25,28
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
25,00
25,00
25,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
75,85
75,85
75,85
6.1.
- населению
тыс. куб. м
66,05
66,05
66,05
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
6,60
6,60
6,60
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
3,20
3,20
3,20

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:





Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
1222,69
1299,00
1375,74
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
94,51
99,55
104,47
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00

ИТОГО:

1317,20
1398,55
1480,21

5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
25,00
25,00
25,00
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
0,86
0,86
0,86

--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики
изменения плановых значений показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения и расходов
на реализацию производственной программы
в течение срока ее действия

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
4
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
25,00
25,00
1,00
25,00
1,00
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,86
0,86
1,00
0,86
1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)

N
п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
x
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
x
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
x
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
x

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 9
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 35/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДОКАНАЛ ПРОХЛАДНЕНСКИЙ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ С.П. СТ. СОЛДАТСКАЯ
ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Водоканал Прохладненский", КБР, Прохладненский муниципальный район, с.п. ст. Солдатская, ул. Калинина, 39а
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение качества очистки сточных вод,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонт:



13,92
14,66
15,39
1.1.
Замена ветхой канализационной сети Д 100 мм - 20 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
13,92
-
-
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности
-
-
-
0,00
0,00
0,00
3
Итого:



13,92
14,66
15,39

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
12,12
12,12
12,12
2
Объем реализации, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
12,12
12,12
12,12
2.1.
- населению
тыс. куб. м
5,32
5,32
5,32
2.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
6,10
6,10
6,10
2.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,70
0,70
0,70

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:





Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
192,09
202,35
212,34
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
13,92
14,66
15,39
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00

ИТОГО:

206,01
217,01
227,73

5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
x
x
x
2
Показатели качества очистки сточных вод
2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод <*>
кВтч/куб. м
x
x
x

--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспортировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
2
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВтч/куб. м
x
x
x
x
x

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)

N
п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоотведения (реализация)
тыс. куб. м
x
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
x
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
тыс. руб.
x
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
x

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 10
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 35/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
КОЛХОЗА ИМЕНИ ПЕТРОВЫХ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ
С.П. СТ. ЕКАТЕРИНОГРАДСКАЯ И ПРИБЛИЖНАЯ
ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
Колхоз имени Петровых, КБР, Прохладненский муниципальный район, ст. Екатериноградская, ул. Ленина, 39
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.


2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонты



541,97
570,89
599,09
1.1.
Замена ветхой водопроводной сети Д 110 мм - 1000 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
541,97
-
-
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:



44,41
46,78
49,09
2.1.
Замена насосов ЭЦВ 10-65-110 - 2 шт.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
44,41
-
-
3
Итого:



586,38
617,67
648,18

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Подъем воды
тыс. куб. м
298,18
298,18
298,18
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
298,18
298,18
298,18
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
74,56
74,56
74,56
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
25,00
25,00
25,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
223,62
223,62
223,62
6.1.
- населению
тыс. куб. м
211,52
211,52
211,52
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
12,10
12,10
12,10
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:





Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
2476,85
2671,08
2835,90
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
541,97
570,89
599,09
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
44,41
46,78
49,09

ИТОГО:

3063,23
3288,75
3484,08

5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
25,00
25,00
25,00
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
0,65
0,65
0,65

--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики
изменения плановых значений показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения и расходов
на реализацию производственной программы
в течение срока ее действия

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
4
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
25,00
25,00
1,00
25,00
1,00
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,65
0,65
1,00
0,65
1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)

N
п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
261,30
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
3953,64
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
53,00
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 11
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 35/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "РОДНИК" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ С.П. ПРОЛЕТАРСКОЕ
ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Родник", КБР, Прохладненский муниципальный район, с. Пролетарское, ул. Ленина, 197
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонт:



569,57
599,96
629,60
1.1.
Ремонт ветхих водопроводных сетей Д 100 мм - 300 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
222,46
-
-

Ремонт ветхих водопроводных сетей Д 100 мм - 470 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
347,11
-
-
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности
-
-
-
0,00
0,00
0,00
3
Итого:



569,57
599,96
629,60

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Подъем воды
тыс. куб. м
275,50
275,50
275,50
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
275,50
275,50
275,50
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
55,10
55,10
55,10
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20,00
20,00
20,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
220,40
220,40
220,40
6.1.
- населению
тыс. куб. м
198,50
198,50
198,50
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
4,00
4,00
4,00
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
17,90
17,90
17,90

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:




Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
2950,07
3132,46
3315,06
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
569,57
599,96
629,60
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00

ИТОГО:

3519,64
3732,42
3944,66

5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
20,00
20,00
20,00
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
0,63
0,63
0,63

--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
х
х
х
х
х
4
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
20,00
20,00
1,00
20,00
1,00
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,63
0,63
1,00
0,63
1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)

N
п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
120,20
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
1736,00
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
24,20
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 12
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 35/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "СТРОЙСЕРВИС-1" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ С.П. СОВЕТСКОЕ
ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Стройсервис-1", КБР, Прохладненский муниципальный район, с.п. Советское, ул. Угнич, 8
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.


2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонты



105,57
111,20
116,70
1.1.
Замена ветхих водопроводных сетей Д 300 мм - 100 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
105,57
-
-
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности
-
-
-
0,00
0,00
0,00
3
Итого:



105,57
111,20
116,70

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Подъем воды
тыс. куб. м
76,00
76,00
76,00
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
76,00
76,00
76,00
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
15,20
15,20
15,20
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20,00
20,00
20,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
60,80
60,80
60,80
6.1.
- населению
тыс. куб. м
26,30
26,30
26,30
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
34,50
34,50
34,50
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:





Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
942,63
997,09
1051,19
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
105,57
111,20
116,70
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00

ИТОГО:

1048,20
1108,29
1167,89

5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
20,00
20,00
20,00
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
0,49
0,49
0,49

--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
4
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
20,00
20,00
1,00
20,00
1,00
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,49
0,49
1,00
0,49
1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)

N
п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
45,20
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
675,29
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
27,78
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 13
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 35/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "СТРОЙСЕРВИС-1" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ С.П. СОВЕТСКОЕ
ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Стройсервис-1", КБР, Прохладненский муниципальный район, с.п. Советское, ул. Угнич, 8
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоотведения,
мероприятий, направленных на улучшение качества
очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.


2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонты:



99,29
104,59
109,75
1.1.
Замена канализационной сети Д 110 мм - 150 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
99,29
-
-
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:



76,56
80,64
84,63
2.1.
Замена насоса СМ 125-100-200б - 1 шт.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
76,56
-
-
3
Итого:



175,85
185,23
194,38

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
53,30
53,30
53,30
2
Объем реализации, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
53,30
53,30
53,30
2.1.
- населению
тыс. куб. м
26,30
26,30
26,30
2.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
27,00
27,00
27,00
2.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:





Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
654,54
690,77
726,38
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
99,29
104,59
109,75
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
76,56
80,64
84,63

ИТОГО:

830,38
876,00
920,76

5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
x
x
x
2
Показатели качества очистки сточных вод
2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод <*>
кВтч/куб. м
0,20
0,20
0,20

--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспортировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
2
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВтч/куб. м
0,20
0,20
1,00
0,20
1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)

N
п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоотведения (реализация)
тыс. куб. м
34,20
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
525,65
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
тыс. руб.
15,50
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 14
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 35/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "АКВА-АЛТУДСКАЯ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ
С.П. АЛТУД, С.П. ЧЕРНИГОВСКОЕ, С.П. ЯНТАРНОЕ
ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Аква-Алтудская", КБР, Прохладненский муниципальный район, с.п. Алтуд, ул. Комсомольская, 25
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонт:



291,30
306,84
322,00
1.1.
Замена ветхих водопроводных сетей Д 100 мм - 400 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
291,30
-
-
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:



240,51
253,34
265,86
2.1.
Замена насосов ЭЦВ 6-10-140 - 3 шт.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
127,61
-
-
2.2.
Установка частотных регуляторов на 45 кВт
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
112,90
-
-
3
Итого:



531,81
560,18
587,86

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Подъем воды
тыс. куб. м
385,39
385,39
385,39
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
385,39
385,39
385,39
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
96,35
96,35
96,35
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
25,00
25,00
25,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
289,04
289,04
289,04
6.1.
- населению
тыс. куб. м
274,24
274,24
274,24
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
8,40
8,40
8,40
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
6,40
6,40
6,40

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:




Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
4398,06
4679,79
4963,44
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
291,30
306,84
322,00
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
240,51
253,34
265,86

ИТОГО:

4929,87
5239,97
5551,30

5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
25,00
25,00
25,00
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
0,86
0,86
0,86

--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
4
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
25,00
25,00
1,00
25,00
1,00
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,86
0,86
1,00
0,86
1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
226,90
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
3389,89
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
138,60
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 15
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 35/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "АКВА-АЛТУДСКАЯ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ С.П. ЯНТАРНОЕ
ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Аква-Алтудская", КБР, Прохладненский муниципальный район, с.п. Алтуд, ул. Комсомольская, 25
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.


2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонт:



44,50
46,87
49,19
1.1.
Ремонт канализационной сети Д 100 мм - 60 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
44,50
-
-
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности
-
-
-
0,00
0,00
0,00
3
Итого:



44,50
46,87
49,19

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования

2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
14,78
14,78
14,78
2
Объем реализации, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
14,78
14,78
14,78
2.1.
- населению
тыс. куб. м
14,78
14,78
14,78
2.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
2.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:





Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
231,32
243,67
255,70
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
44,50
46,87
49,19
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00

ИТОГО:

275,82
290,54
304,89

5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
x
x
x
2
Показатели качества очистки сточных вод
2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод <*>
кВтч/куб. м
x
x
x

--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспортировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики
изменения плановых значений показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения и расходов
на реализацию производственной программы
в течение срока ее действия

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
2
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВтч/куб. м
x
x
x
x
x

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)

N
п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоотведения (реализация)
тыс. куб. м
9,60
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
166,27
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
тыс. руб.
0,00
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.


------------------------------------------------------------------