По датам

2014

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Приказ ГКЭТиЖН КБР от 27.11.2015 N 30/1 "Об утверждении производственных программ в сфере водоснабжения на 2016 - 2018 годы для организаций, оказывающих услуги на территории Зольского муниципального района"



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 27 ноября 2015 г. № 30/1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ НА ТЕРРИТОРИИ
ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", от 29 июля 2013 г. № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 г. № 269-ПП, приказываю:
1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью "Аквасервис" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории с.п. Каменномостское, Кичмалка, Хабаз Зольского муниципального района согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью "Исток" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории с.п. Шордаково Зольского муниципального района согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью "Калина" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории с.п. Белокаменское Зольского муниципального района согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
4. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью "Гарант" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории с.п. Малка, Камлюково Зольского муниципального района согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
5. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью "Доверие" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории с.п. Приречное Зольского муниципального района согласно приложению № 5 к настоящему приказу.
6. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью "Родничок" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории с.п. Псынадаха Зольского муниципального района согласно приложению № 6 к настоящему приказу.
7. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью "Радуга" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории с.п. Зольское Зольского муниципального района согласно приложению № 7 к настоящему приказу.
8. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью "Родник" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории с.п. Залукодес Зольского муниципального района согласно приложению № 8 к настоящему приказу.
9. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью "Родник" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории с.п. Совхозное Зольского муниципального района согласно приложению № 9 к настоящему приказу.
10. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью "Согласие" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории с.п. Сармаково Зольского муниципального района согласно приложению № 10 к настоящему приказу.
11. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью "Исток" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории с.п. Этоко Зольского муниципального района согласно приложению № 11 к настоящему приказу.
12. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Т.КУЧМЕНОВ





Приложение № 1
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 30/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "АКВАСЕРВИС" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ С.П. КАМЕННОМОСТСКОЕ,
КИЧМАЛКА, ХАБАЗ ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Паспорт производственной программы

1.
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Аквасервис", КБР, Зольский район, с.п. Каменномостское, ул. Куважукова, 5
2.
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3.
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.


2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонт:



905,76
954,09
1001,22
1.1.
Замена чугунных водопроводных сетей с.п. Каменномостское по ул. Ленина Д 100 мм - 400 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
234,85
-
-
1.2.
Замена чугунных водопроводных сетей с.п. Каменномостское по ул. Багова Д 300 мм - 50 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
139,81
-
-
1.3.
Замена стальных водопроводных сетей с.п. Каменномостское по ул. Лекапшиева Д 300 мм - 100 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
224,06
-
-
1.4.
Замена стальных водопроводных сетей с.п. Каменномостское по ул. Куважукова Д 300 мм - 20 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
44,81
-
-
1.5.
Замена чугунных водопроводных сетей с.п. Каменномостское по ул. Зекореева Д 100 мм - 200 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
128,17
-
-
1.6.
Замена чугунных водопроводных сетей с.п. Каменномостское по ул. Хамизова Д 100 мм - 80 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
59,82
-
-
1.7.
Замена чугунных водопроводных сетей с.п. Каменномостское по ул. Жандарова Д 100 мм - 110 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
74,24
-
-
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности



0,00
0,00
0,00
3
Итого:



905,76
954,09
1001,22

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Подъем воды
тыс. куб. м.
443,66
442,96
442,26
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м.
0,00
0,00
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м.
443,66
442,96
442,26
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м.
88,73
88,03
87,33
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20,00
19,87
19,75
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м.
354,93
354,93
354,93
6.1.
- населению
тыс. куб. м.
304,03
304,03
304,03
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м.
35,30
35,30
35,30
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м.
15,60
15,60
15,60

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
2343,40
2470,20
2594,35
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
905,76
954,09
1001,22
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00

ИТОГО:

3249,16
3424,29
3595,57

5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
20,00
19,87
19,75
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м.
x
x
x

--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики
изменения плановых значений показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения и расходов
на реализацию производственной программы
в течение срока ее действия

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
4
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
20,00
19,87
0,99
19,75
0,99
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
x
x
x
x
x

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования
(2014 год)

N
п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
280,80
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
2517,38
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
786,27
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 2
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 30/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ИСТОК" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ С.П. ШОРДАКОВО
ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Исток", КБР, Зольский район, с.п. Шордаково, ул. Ленина, 105
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том
числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонт:



114,51
120,62
126,57
1.1.
Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Заречной, L = 180 м, d = 76 мм с установкой 1 задвижки d = 100 мм
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
114,51
-
-
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:



140,67
148,18
155,50
2.1.
Замена насоса ЦНС(Г) на ЭЦВ 6-25-90 со станцией защиты и управления и установкой бетонных колодцев
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
140,67
-
-
3
Итого:



255,18
268,80
282,07

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Подъем воды
тыс. куб. м.
199,72
199,32
198,92
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м.
0,70
0,70
0,70
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м.
199,02
198,62
198,22
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м.
39,94
39,54
39,14
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20,07
19,91
19,75
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м.
159,08
159,08
159,08
6.1.
- населению
тыс. куб. м.
151,30
151,30
151,30
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м.
5,18
5,18
5,18
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м.
2,60
2,60
2,60

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:




Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
1801,45
1910,04
2018,17
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
114,51
120,62
126,57
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
140,67
148,18
155,50

ИТОГО:

2056,63
2178,84
2300,24

5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
20,07
19,91
19,75
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
0,49
0,49
0,49

--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики
изменения плановых значений показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения и расходов
на реализацию производственной программы
в течение срока ее действия

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
4
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
20,07
19,91
0,99
19,75
0,99
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м.
0,49
0,49
1,00
0,49
1,00

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования
(2014 год)

N
п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
173,32
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
1884,89
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
188,44
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 3
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 30/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "КАЛИНА" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ С.П. БЕЛОКАМЕНСКОЕ
ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Калина", КБР, Зольский район, с.п. Белокаменское, ул. Молодежная, 33
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонт:



0,00
0,00
0,00
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:



46,75
49,25
51,68
2.1.
Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Новая Д 100 мм - 60 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
46,75
-
-
3
Итого:



46,75
49,25
51,68

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Подъем воды
тыс. куб. м
79,58
79,49
79,39
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
79,58
79,49
79,39
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
7,96
7,86
7,76
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
10,00%
9,89%
9,77%
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
71,63
71,63
71,63
6.1.
- населению
тыс. куб. м
62,79
62,79
62,79
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
4,99
4,99
4,99
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
3,85
3,85
3,85

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:




Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
860,95
916,67
972,77
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
46,75
49,25
51,68

ИТОГО:

907,70
965,92
1024,45

5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
10,00
9,89
9,77
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м.
1,01
1,01
1,01

--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики
изменения плановых значений показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения и расходов
на реализацию производственной программы
в течение срока ее действия

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
х
х
х
х
х
4
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
10,00
9,89
0,99
9,77
0,99
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
1,01
1,01
1,00
1,01
1,00

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования (2014 год)

N
п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
45,10
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
489,08
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
26,11
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 4
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 30/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ГАРАНТ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ С.П. МАЛКА,
КАМЛЮКОВО ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Гарант", КБР, Зольский район, с.п. Малка, ул. Хуранова, 4
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.


2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонт:



579,49
610,41
640,57
1.1.
Замена стальных водопроводных сетей с.п. Малка по ул. Хапсирокова Д 100 мм - 40 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
31,42
-
-
1.2.
Замена стальных водопроводных сетей с.п. Малка по ул. Ленина Д 100 мм - 240 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
211,22
-
-
1.3.
Замена стальных водопроводных сетей с.п. Малка по ул. Степной Д 100 мм - 80 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
70,41
-
-
1.4.
Замена стальных водопроводных сетей с.п. Камлюково по ул. Ленина Д 150 мм - 70 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
100,81
-
-
1.5.
Замена стальных водопроводных сетей с.п. Малка по ул. Хуранова Д 150 мм - 115 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
165,63
-
-
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:



247,02
260,20
273,05
2.1.
Замена насосов ЭЦВ - 4 шт.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
247,02
-
-
3
Итого:



826,51
870,61
913,62

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Подъем воды
тыс. куб. м
552,57
551,67
550,77
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
552,57
551,67
550,77
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
110,51
109,61
108,71
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20,00
19,87
19,74
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
442,06
442,06
442,06
6.1.
- населению
тыс. куб. м
394,46
394,46
394,46
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
31,60
31,60
31,60
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
16,00
16,00
16,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:





Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
4351,18
4629,59
4909,48
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
579,49
610,41
640,57
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
247,02
260,20
273,05

ИТОГО:

5177,69
5500,20
5823,1

5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
20,00
19,87
19,74
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
0,67
0,67
0,67

--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
4
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
20,00
19,87
0,99
19,74
0,99
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,67
0,67
1,00
0,67
1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)

N
п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
418,40
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
4265,71
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
338,90
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 5
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 30/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ДОВЕРИЕ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ С.П. ПРИРЕЧНОЕ
ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Доверие", КБР, Зольский район, с.п. Приречное, ул. Кашева, 14
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.


2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонт:



77,99
82,15
86,21
1.1.
Замена ветхого водопровода по ул. Партизанской Д 100 мм - 105 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
77,99
-
-
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:



38,03
40,06
42,04
2.1.
Замена насоса ЭЦВ - 1 шт.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
38,03
-
-
3
Итого:



116,02
122,21
128,25

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Подъем воды
тыс. куб. м
104,68
104,42
104,17
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
104,68
104,42
104,17
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
20,94
20,68
20,43
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20,00
19,80
19,61
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
83,74
83,74
83,74
6.1.
- населению
тыс. куб. м
62,04
62,04
62,04
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
19,70
19,70
19,70
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
2,00
2,00
2,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:





Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
844,09
896,90
949,97
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
77,99
82,15
86,21
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
38,03
40,06
42,04

ИТОГО:

960,11
1019,11
1078,22

5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
20,00
19,80
19,61
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
0,69
0,69
0,69

--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики
изменения плановых значений показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения и расходов
на реализацию производственной программы
в течение срока ее действия

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
4
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
20,00
19,80
0,99
19,61
0,99
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,69
0,69
1,00
0,69
1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)

N
п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
44,40
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
427,28
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
54,90
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 6
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 30/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "РОДНИЧОК" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ С.П. ПСЫНАДАХА
ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Родничок", КБР, Зольский район, с.п. Псынадаха, ул. Ленина, 108
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.


2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонт:



24,32
25,62
26,88
1.1.
Замена стальной трубы по ул. Колхозная Д 100 мм - 30 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
24,32
-
-
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности



0,00
0,00
0,00
3
Итого:



24,32
25,62
26,88

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Подъем воды
тыс. куб. м
109,84
109,76
109,68
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
109,84
109,76
109,68
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
21,97
21,89
21,81
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20,00
19,94
19,89
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
87,87
87,87
87,87
6.1.
- населению
тыс. куб. м
86,37
86,37
86,37
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
1,50
1,50
1,50
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:





Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
664,20
700,56
736,18
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
24,32
25,62
26,88
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00

ИТОГО:

688,52
726,18
763,06

5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоснабжения

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
20,00
19,94
19,89
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
x
x
x

--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики
изменения плановых значений показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения и расходов
на реализацию производственной программы
в течение срока ее действия

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
4
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
20,00
19,94
1,00
19,89
1,00
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
x
x
x
x
x

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)

N
п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
92,10
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
809,25
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
129,16
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 7
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 30/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "РАДУГА" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ С.П. ЗОЛЬСКОЕ
ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Радуга", 361702, КБР, Зольский муниципальный район, с.п. Зольское, ул. Советская, 153
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонт:



17,59
18,53
19,44
1.1.
Замена стальной трубы по ул. Садовая Д 100 мм - 20 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
17,59
-
-
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности



34,33
36,16
37,95
2.1.
Замена насоса ЭЦВ - 1 шт.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
34,33
-
-
3
Итого:



51,92
54,69
57,39

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Подъем воды
тыс. куб. м
88,55
88,51
88,47
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
88,55
88,51
88,47
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
13,03
12,98
12,94
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
14,71
14,67
14,63
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
75,52
75,52
75,52
6.1.
- населению
тыс. куб. м
65,44
65,44
65,44
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
10,08
10,08
10,08
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:




Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
965,16
1023,03
1080,75
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
17,59
18,53
19,44
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
34,33
36,16
37,95

ИТОГО:

1017,08
1077,72
1138,14

5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
14,71
14,67
14,63
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
0,61
0,61
0,61

--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики
изменения плановых значений показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения и расходов
на реализацию производственной программы
в течение срока ее действия

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
4
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
14,71
14,67
1,00
14,63
1,00
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,61
0,61
1,00
0,61
1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)

N
п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
12,17
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
145,46
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
27,70
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 8
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 30/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "РОДНИК" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ С.П. ЗАЛУКОДЕС
ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Родник", КБР, Зольский район, с.п. Залукодес, ул. Октябрьская, 39
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонт:



86,50
91,12
95,62
1.1.
Ремонт водопроводной сети по ул. Степной L = 85 м, d = 100 мм
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
86,50
-
-
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности



66,98
70,55
74,04
2.1.
Ремонт насосной станции с заменой насоса ЭЦВ 8-40-120
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
66,98
-
-
3
Итого:



153,48
161,67
169,66

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Подъем воды
тыс. куб. м
156,21
155,99
155,77
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
156,21
155,99
155,77
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
39,05
38,83
38,61
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
25,00
24,89
24,79
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
117,16
117,16
117,16
6.1.
- населению
тыс. куб. м
111,82
111,82
111,82
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
5,34
5,34
5,34
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:




Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
1304,46
1386,44
1468,56
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
86,50
91,12
95,62
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
66,98
70,55
74,04

ИТОГО:

1457,94
1548,11
1638,22

5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
25,00
24,89
24,79
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м.
0,62
0,62
0,62

--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
4
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
25,00
24,89
1,00
24,79
1,00
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,62
0,62
1,00
0,62
1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)

N
п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
x
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
x
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
x
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
x

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 9
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 30/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "РОДНИК" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ С.П. СОВХОЗНОЕ
ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Родник", КБР, Зольский район, с.п. Залукодес, ул. Октябрьская, 39
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.


2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонт:



27,42
28,88
30,42
1.1.
Ремонт водопроводной сети по ул. Центральной L = 15 м, d = 100 мм с заменой 2 задвижек d = 100 мм
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
27,42
-
-
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности



0,00
0,00
0,00
3
Итого:



27,42
28,88
30,42

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Подъем воды
тыс. куб. м
48,48
48,47
48,46
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
48,48
48,47
48,46
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
9,70
9,69
9,68
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20,00
19,98
19,97
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
38,78
38,78
38,78
6.1.
- населению
тыс. куб. м
28,68
28,68
28,68
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
10,10
10,10
10,10
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:





Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
367,36
386,97
406,03
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
27,42
28,88
30,42
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00

ИТОГО:

394,78
415,85
436,45

5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
20,00
19,98
19,97
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
x
x
x

--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики
изменения плановых значений показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения и расходов
на реализацию производственной программы
в течение срока ее действия

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
4
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
20,00
19,98
1,00
19,97
1,00
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
x
x
x
x
x

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)

N
п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
x
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
x
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
x
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
x

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 10
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 30/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "СОГЛАСИЕ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ С.П. САРМАКОВО
ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Согласие", КБР, Зольский район, с.п. Сармаково, ул. Ленина, 94
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонт:



566,85
597,10
626,59
1.1.
Замена стальной трубы по ул. Гатажокова Д 150 мм - 350 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
455,64
-
-
1.2.
Замена стальной трубы по ул. Ленина Д 250 мм - 65 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
111,21
-
-
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности



0,00
0,00
0,00
3
Итого:



566,85
597,10
626,59

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Подъем воды
тыс. куб. м
254,95
254,64
254,33
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
254,95
254,64
254,33
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
50,99
50,68
50,37
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20,00
19,90
19,80
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
203,96
203,96
203,96
6.1.
- населению
тыс. куб. м
179,26
179,26
179,26
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
17,50
17,50
17,50
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
7,20
7,20
7,20

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:




Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
1441,03
1519,14
1595,61
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
566,85
597,10
626,59
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00

ИТОГО:

2007,88
2116,24
2222,20

5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
20,00
19,90
19,80
3.2.
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м.
x
x
x

6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики
изменения плановых значений показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения и расходов
на реализацию производственной программы
в течение срока ее действия

N
п/п
Наименование
Единица измерения
плановое значение на 2016 год
плановое значение на 2017 год
коэффициент изменения
плановое значение на 2018 год
коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
4
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
20,00
19,90
1,00
19,80
0,99
5
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
x
x
x
x
x

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)

N
п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
79,20
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
696,17
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
14,57
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 11
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 30/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ИСТОК" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ С.П. ЭТОКО
ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Исток", КБР, Зольский район, с.п. Шордаково, ул. Ленина, 105
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.


2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонт:



82,26
86,65
90,93
1.1.
Замена ветхих водопроводных сетей возле водонасосной станции через реку Б. Золка, L = 90 м, d = 100 мм с установкой 1 задвижки d = 100 мм
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
82,26
-
-
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:



52,87
55,69
58,44
2.1.
Замена насоса К80-50-200М на ЭЦВ 8-40-60 со станцией защиты и управления
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
52,87
-
-
3
Итого:



135,13
142,34
149,37

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Подъем воды
тыс. куб. м
121,38
121,38
121,38
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
3,15
3,15
3,15
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
118,23
118,23
118,23
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
24,19
24,19
24,19
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20,46
20,46
20,46
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
94,04
94,04
94,04
6.1.
- населению
тыс. куб. м
70,91
70,91
70,91
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
3,14
3,14
3,14
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
19,99
19,99
19,99

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:





Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
991,74
1053,32
1115,07
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
82,26
86,65
90,93
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
52,87
55,69
58,44

ИТОГО:

1126,87
1195,66
1264,44

5. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
20,46
20,46
20,46
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
0,51
0,51
0,51

--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
4
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
20,46
20,46
1,00
20,46
1,00
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,51
0,51
1,00
0,51
1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)

N
п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
x
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
x
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
x
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
x

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.


------------------------------------------------------------------