По датам

2014

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Приказ ГКЭТиЖН КБР от 27.11.2015 N 31/1 "Об утверждении производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы для организаций, оказывающих услуги на территории Терского муниципального района"



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 27 ноября 2015 г. № 31/1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ НА ТЕРРИТОРИИ
ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", от 29 июля 2013 г. № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 г. № 269-ПП, приказываю:
1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия "Водник" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории г.п. Терек Терского муниципального района согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия "Водник" в сфере водоотведения на 2016 - 2018 годы на территории г.п. Терек Терского муниципального района согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью "Акбаш" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории с.п. Верхний Акбаш Терского муниципального района согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
4. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью "Александровский Сад" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории с.п. Красноармейское Терского муниципального района согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
5. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью "Александровский Сад" в сфере водоотведения на 2016 - 2018 годы на территории с.п. Красноармейское Терского муниципального района согласно приложению № 5 к настоящему приказу.
6. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью "Деяжилкоммунсервис" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории с.п. Дейское Терского муниципального района согласно приложению № 6 к настоящему приказу.
7. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью "Деяжилкоммунсервис" в сфере водоотведения на 2016 - 2018 годы на территории с.п. Дейское Терского муниципального района согласно приложению № 7 к настоящему приказу.
8. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия "Курпский групповой водопровод" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории с.п. Инаркой, с.п. Нижний Курп, с.п. Верхний Курп Терского муниципального района согласно приложению № 8 к настоящему приказу.
9. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью "Капля" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории с.п. Новая Балкария Терского муниципального района согласно приложению № 9 к настоящему приказу.
10. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство с. Ново-Хамидие" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории с.п. Ново-Хамидие Терского муниципального района согласно приложению № 10 к настоящему приказу.
11. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия "Тамбовское" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории с.п. Тамбовское Терского муниципального района согласно приложению № 11 к настоящему приказу.
12. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью "Родник" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории с.п. Терекское Терского муниципального района согласно приложению № 12 к настоящему приказу.
13. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия "Хамидие" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории с.п. Хамидие Терского муниципального района согласно приложению № 13 к настоящему приказу.
14. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Т.КУЧМЕНОВ





Приложение № 1
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 31/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ВОДНИК" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ Г.П. ТЕРЕК
ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
МУП "Водник", КБР, Терский район, г.п. Терек, ул. Карданова, 66
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь
воды при транспортировке

N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.


2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонт:



1767,27
1861,57
1953,53
1.1.
Замена ветхого п/э участка водопроводной сети Д 110 мм - 600 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
330,67
-
-
1.2.
Замена ветхого п/э участка водопроводной сети Д 300 мм - 850 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
1253,66
-
-
1.3.
Замена ветхого п/э участка водопроводной сети Д 110 мм - 300 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
182,94
-
-
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:



76,20
80,27
84,23
2.1.
Установка станции защиты и управления - 5 шт.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
76,20
-
-
3
Итого:



1843,47
1941,84
2037,76

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Подъем воды
тыс. куб. м
1797,11
1797,11
1797,11
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
3,50
3,50
3,50
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
1793,61
1793,61
1793,61
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
358,72
358,72
358,72
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20,00
20,00
20,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
1434,89
1434,89
1434,89
6.1.
- населению
тыс. куб. м
1156,46
1156,46
1156,46
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
139,65
139,65
139,65
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
138,78
138,78
138,78

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:




Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
13589,71
14433,09
15287,54
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
1767,27
1861,57
1953,53
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
76,20
80,27
84,23

ИТОГО:

15433,18
16374,93
17325,30

5. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения

N
п/п
Наименование
Ед. измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
20,00
20,00
20,00
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
0,57
0,57
0,57

--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия

N
п/п
Наименование
Единица измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
4
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
20,00
20,00
1,00
20,00
1,00
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,57
0,57
1,00
0,57
1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)

N
п/п
Показатели
Ед. изм.
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
1275,16
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
10787,85
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
424,77
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 2
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 31/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ВОДНИК" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
НА ТЕРРИТОРИИ Г.П. ТЕРЕК ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
МУП "Водник", КБР, Терский район, г.п. Терек, ул. Карданова, 66
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение качества очистки сточных вод,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонт:



428,41
451,27
473,56
1.1.
Замена 3 задвижек Д 300 мм
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
75,13
-
-
1.2.
Замена 24 задвижек Д 150 мм
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
145,28
-
-
1.3.
Ремонт аэротенков
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
130,00
-
-
1.4.
Ремонт вторичных отстойников
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
78,00
-
-
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:



185,00
194,87
204,50
2.1.
Замена электрооборудования
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
95,00
-
-
2.2.
Замена автоматики и насосного оборудования
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
70,00
-
-
2.3.
Замер сопротивления электрооборудования
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
20,00
-
-
3
Итого:



613,41
646,14
678,06

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
1147,83
1147,83
1147,83
2
Объем реализации, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
1147,83
1147,83
1147,83
2.1.
- населению
тыс. куб. м
906,13
906,13
906,13
2.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
143,60
143,60
143,60
2.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
98,10
98,10
98,10

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

N
п/п
Наименование
Ед. измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:




Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
10820,37
11467,72
12115,60
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
428,41
451,27
473,56
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
185,00
194,87
204,50

ИТОГО:

11433,78
12113,86
12793,66

5. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения

N
п/п
Наименование
Ед. измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
x
x
x
2
Показатели качества очистки сточных вод
2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод <*>
кВтч/куб. м
0,53
0,53
0,53

--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспортировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия

N
п/п
Наименование
Ед. измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
2
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВтч/куб. м
0,53
0,53
1,00
0,53
1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)

N
п/п
Показатели
Ед. изм.
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоотведения (реализация)
тыс. куб. м
850,48
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
7560,77
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
тыс. руб.
262,35
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 3
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 31/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "АКБАШ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ С.П. ВЕРХНИЙ АКБАШ
ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Акбаш", КБР, Терский район, с.п. В. Акбаш, ул. Ленина, 27
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе по снижению потерь воды
при транспортировке

N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.


2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонт:



110,78
116,69
122,45
1.1.
Ремонт водопроводной сети L = 130 м, d = 100 мм с заменой задвижек d = 100 мм - 2 шт.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
110,78
116,69
122,45
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:



0,00
0,00
0,00
3
Итого:



110,78
116,69
122,45

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Подъем воды
тыс. куб. м
89,03
89,03
89,03
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
89,03
89,03
89,03
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
22,26
22,26
22,26
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
25,00
25,00
25,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
66,77
66,77
66,77
6.1.
- населению
тыс. куб. м
63,35
63,35
63,35
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
3,42
3,42
3,42
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

N
п/п
Наименование
Ед. измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:




Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
1217,01
1287,15
1357,01
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
110,78
116,69
122,45
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00

ИТОГО:
1327,79
1403,84
1479,46

5. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения

N
п/п
Наименование
Ед. измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
25,00
25,00
25,00
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
0,68
0,68
0,68

--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п
Наименование
Ед. измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
4
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
25,00
25,00
1,00
25,00
1,00
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,68
0,68
1,00
0,68
1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)

№ п/п
Показатели
Ед. изм.
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
45,70
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
776,89
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
66,58
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 4
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 31/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ С.П. КРАСНОАРМЕЙСКОЕ
ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Александровский Сад", КБР, Терский район, с.п. Красноармейское, ул. Болотокова, 35
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе по снижению потерь воды
при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.


2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонт:



15,24
16,05
16,85
1.1.
Ремонт станции защиты и управления - 40 - 1 шт.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
15,24
-
-
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:



69,73
73,45
77,08
2.1.
Замена насосов ЭЦВ 6-10-110 - 2 шт.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
69,73
-
-
3
Итого:



84,97
89,50
93,93

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Подъем воды
тыс. куб. м
194,05
194,05
194,05
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
194,05
194,05
194,05
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
46,57
46,57
46,57
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
24,00
24,00
24,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
147,48
147,48
147,48
6.1.
- населению
тыс. куб. м
112,48
112,48
112,48
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
35,00
35,00
35,00
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Ед. измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:




Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
2107,04
2243,83
2381,72
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
15,24
16,05
16,85
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
69,73
73,45
77,08

ИТОГО:

2192,01
2333,33
2475,65

5. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения

№ п/п
Наименование
Ед. измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
24,00
24,00
24,00
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
0,87
0,87
0,87

--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п
Наименование
Ед. измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
4
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
24,00
24,00
1,00
24,00
1,00
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,87
0,87
1,00
0,87
1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)

№ п/п
Показатели
Ед. изм.
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
x
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
x
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
x
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
x

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 5
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 31/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ С.П. КРАСНОАРМЕЙСКОЕ
ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Александровский Сад", КБР, Терский район, с.п. Красноармейское, ул. Болотокова, 35
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение качества очистки сточных вод,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонт:



39,59
41,70
43,76
1.1.
Ремонт канализационной сети L = 50 м, d = 100 мм
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
39,59
-
-
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:



0,00
0,00
0,00
3
Итого:



39,59
41,70
43,76

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
18,13
18,13
18,13
2
Объем реализации, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
18,13
18,13
18,13
2.1.
- населению
тыс. куб. м
13,43
13,43
13,43
2.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
4,70
4,70
4,70
2.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Ед. измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:




Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
133,24
141,27
149,27
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
39,59
41,70
43,76
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00

ИТОГО:

172,83
182,97
193,03

5. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения

№ п/п
Наименование
Ед. измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
x
x
x
2
Показатели качества очистки сточных вод




2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод <*>
кВтч/куб. м
0,39
0,39
0,39

--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспортировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия

N
п/п
Наименование
Ед. измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
2
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВтч/куб. м
0,39
0,39
1,00
0,39
1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)

№ п/п
Показатели
Ед. изм.
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоотведения (реализация)
тыс. куб. м
x
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
x
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
тыс. руб.
x
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
x

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 6
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 31/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ДЕЯЖИЛКОММУНСЕРВИС" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ С.П. ДЕЙСКОЕ
ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Деяжилкоммунсервис", КБР, Терский район, с.п. Дейское, ул. Мальбахова, 118
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе по снижению потерь воды
при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонт:



110,78
116,69
122,46
1.1.
Ремонт водопроводной сети по ул. Мальбахова L = 130 м, d = 100 мм с заменой задвижек d = 100 мм - 2 шт.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
110,78
-
-
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:



42,56
44,83
47,04
2.1.
Замена электродвигателя - 1 шт.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
42,56
-
-
3
Итого:



153,34
161,52
169,50

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Подъем воды
тыс. куб. м
157,58
157,58
157,58
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
2,00
2,00
2,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
155,58
155,58
155,58
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
38,30
38,30
38,30
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
24,62
24,62
24,62
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
117,28
117,28
117,28
6.1.
- населению
тыс. куб. м
108,28
108,28
108,28
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
5,60
5,60
5,60
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
3,40
3,40
3,40

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Ед. измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:




Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
1104,36
1174,86
1246,22
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
110,78
116,69
122,46
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
42,56
44,83
47,04

ИТОГО:

1257,70
1336,38
1415,72

5. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения

№ п/п
Наименование
Ед. измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
24,62
24,62
24,62
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
0,60
0,60
0,60

--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п
Наименование
Ед. измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
4
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
24,62
24,62
1,00
24,62
1,00
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,60
0,60
1,00
0,60
1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)

№ п/п
Показатели
Ед. изм.
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
93,30
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
814,21
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
29,00
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 7
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 31/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ДЕЯЖИЛКОММУНСЕРВИС" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ С.П. ДЕЙСКОЕ
ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Деяжилкоммунсервис", КБР, Терский район, с.п. Дейское, ул. Мальбахова, 118
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение качества очистки сточных вод,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонт:



25,21
26,56
27,87
1.1.
Ремонт канализационной сети по ул. Балкарова L = 25 м, d = 100 мм
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
25,21
-
-
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:



0,00
0,00
0,00
3
Итого:



25,21
26,56
27,87

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
15,17
15,17
15,17
2
Объем реализации, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
15,17
15,17
15,17
2.1.
- населению
тыс. куб. м
10,07
10,07
10,07
2.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
4,90
4,90
4,90
2.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,20
0,20
0,20

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Ед. измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:




Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
137,46
146,22
155,01
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
25,21
26,56
27,87
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00

ИТОГО:

162,67
172,78
182,88

5. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения

№ п/п
Наименование
Ед. измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
x
x
x
2
Показатели качества очистки сточных вод
2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод <*>
кВтч/куб. м
x
x
x

--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспортировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоотведения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия

N
п/п
Наименование
Ед. измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
2
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВтч/куб. м
x
x
x
x
x

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)

№ п/п
Показатели
Ед. изм.
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоотведения (реализация)
тыс. куб. м
13,90
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
125,36
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
тыс. руб.
13,28
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.

5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 8
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 31/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "КУРПСКИЙ ГРУППОВОЙ ВОДОПРОВОД"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
НА ТЕРРИТОРИИ С.П. ИНАРКОЙ, С.П. НИЖНИЙ КУРП,
С.П. ВЕРХНИЙ КУРП ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
МУП "Курпский групповой водопровод", КБР, Терский муниципальный район, с.п. Верхний Акбаш
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе по снижению потерь воды
при транспортировке

N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.


2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонт:



477,16
502,62
527,45
1.1.
Замена задвижек d = 200 мм - 3 шт.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
100,16
-
-
1.2.
Промывка ж/бетонных резервуаров - 2 шт.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
72,84
-
-
1.3.
Ремонт водовода В. Акбаш - В. Курп d = 150 мм, L = 250 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
304,16
-
-
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:



0,00
0,00
0,00
3
Итого:



477,16
502,62
527,45

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Подъем воды
тыс. куб. м
345,64
345,64
345,64
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
345,64
345,64
345,64
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
86,41
86,41
86,41
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
25,00
25,00
25,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
259,23
259,23
259,23
6.1.
- населению
тыс. куб. м
229,23
229,23
229,23
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
30,00
30,00
30,00
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Ед. измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:




Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
5132,36
5414,27
5666,96
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
477,16
502,62
527,45
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00

ИТОГО:

5609,52
5916,89
6194,41

5. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения

№ п/п
Наименование
Ед. измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
25,00
25,00
25,00
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
1,09
1,09
1,09

--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п
Наименование
Ед. измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
4
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
25,00
25,00
1,00
25,00
1,00
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
1,09
1,09
1,00
1,09
1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)

№ п/п
Показатели
Ед. изм.
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
83,50
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
1492,27
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
157,83
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 9
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 31/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "КАПЛЯ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ С.П. НОВАЯ БАЛКАРИЯ
ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Капля", КБР, Терский район, с.п. Новая Балкария, ул. Центральная, 24
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе по снижению потерь воды
при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.


2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонт:



20,36
22,45
22,51
1.1.
Ремонт водопроводной сети Д 76 мм - 50 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
20,36
-
-
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:



0,00
0,00
0,00
3
Итого:



20,36
22,45
22,51

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Подъем воды
тыс. куб. м
69,64
69,64
69,64
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
69,64
69,64
69,64
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
13,93
13,93
13,93
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20,00
20,00
20,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
55,71
55,71
55,71
6.1.
- населению
тыс. куб. м
51,71
51,71
51,71
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
4,00
4,00
4,00
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Ед. измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:




Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
884,27
940,14
998,32
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
20,36
22,45
22,51
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00

ИТОГО:

904,63
962,59
1020,83

5. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения

№ п/п
Наименование
Ед. измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
20,00
20,00
20,00
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
0,92
0,92
0,92

--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п
Наименование
Ед. измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
4
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
20,00
20,00
1,00
20,00
1,00
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,92
0,92
1,00
0,92
1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)

№ п/п
Показатели
Ед. изм.
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
40,60
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
560,27
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
26,40
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 10
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 31/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО С. НОВО-ХАМИДИЕ"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
НА ТЕРРИТОРИИ С.П. НОВО-ХАМИДИЕ
ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
МУП "ЖКХ с. Ново-Хамидие", КБР, Терский район, с.п. Ново-Хамидие, ул. Зеленая, 2
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе по снижению потерь воды
при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.


2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонт:



20,36
21,45
22,51
1.1.
Ремонт водопроводной сети по пер. Школьный d = 80 мм, L = 50 м
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
20,36
-
-
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:



22,50
23,70
24,87
2.1.
Установка частотного преобразователя на 7,5 кВт
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
22,50
-
-
3
Итого:



42,86
45,15
47,38

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Подъем воды
тыс. куб. м
69,31
69,31
69,31
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
69,31
69,31
69,31
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
13,86
13,86
13,86
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20,00
20,00
20,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
55,45
55,45
55,45
6.1.
- населению
тыс. куб. м
40,95
40,95
40,95
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
10,50
10,50
10,50
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
4,00
4,00
4,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Ед. измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:




Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
776,05
825,33
874,86
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
20,36
21,45
22,51
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
22,50
23,70
24,87

ИТОГО:

818,91
870,48
922,24

5. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения

№ п/п
Наименование
Ед. измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
20,00
20,00
20,00
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
0,80
0,80
0,80

--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия

N
п/п
Наименование
Ед. измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
4
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
20,00
20,00
1,00
20,00
1,00
5
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,80
0,80
1,00
0,80
1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)

N
п/п
Показатели
Ед. изм.
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
48,30
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
605,45
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
9,90
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются/





Приложение № 11
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 31/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ТАМБОВСКОЕ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ С.П. ТАМБОВСКОЕ
ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
МУП "Тамбовское", КБР, Терский район, с.п. Тамбовское, ул. Дружбы, 168
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе по снижению потерь воды
при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.


2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонт:



14,32
15,08
15,83
1.1.
Ремонт водопроводной сети d = 100 мм, L = 20 м по ул. Ленина, L = 12 м по ул. Сталина
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
14,32
-
-
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:



6,78
7,14
7,49
2.1.
Замена задвижки Д 100 мм по ул. Дружбы - 1 шт.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
6,78
-
-
3
Итого:



21,10
22,22
23,32

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Подъем воды
тыс. куб. м
59,63
59,63
59,63
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
59,63
59,63
59,63
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
14,91
14,91
14,91
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
25,00
25,00
25,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
44,72
44,72
44,72
6.1.
- населению
тыс. куб. м
38,72
38,72
38,72
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
6,00
6,00
6,00
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Ед. измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:




Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
598,80
635,31
671,74
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
14,32
15,08
15,83
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
6,78
7,14
7,49

ИТОГО:

619,90
657,53
695,06

5. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения

N
п/п
Наименование
Ед. измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
25,00
25,00
25,00
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
0,50
0,50
0,50

--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия

N
п/п
Наименование
Ед. измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
4
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
25,00
25,00
1,00
25,00
1,00
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,50
0,50
1,00
0,50
1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)

№ п/п
Показатели
Ед. изм.
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
30,00
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
355,06
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
31,00
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.

5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 12
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 31/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "РОДНИК" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ С.П. ТЕРЕКСКОЕ
ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Родник", КБР, Терский район, с.п. Терекское, ул. Революции, 15
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе по снижению потерь воды
при транспортировке

N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонт:



76,07
80,13
84,09
1.1.
Ремонт водопроводной сети по ул. Казмахова L = 100 м, d = 100 мм
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
76,07
-
-
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:



46,40
48,88
51,29
2.1.
Замена насоса ЭЦВ 8-25-100 - 1 шт.
с 01.01.2016 по 31.12.2016
-
-
46,40
-
-
3
Итого:



122,47
129,01
135,38

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Подъем воды
тыс. куб. м
128,81
128,81
128,81
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
128,81
128,81
128,81
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
25,76
25,76
25,76
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20,00
20,00
20,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
103,05
103,05
103,05
6.1.
- населению
тыс. куб. м
101,05
101,05
101,05
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
1,50
1,50
1,50
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,50
0,50
0,50

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Ед. измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:




Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
1360,42
1441,45
1522,62
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
76,07
80,13
84,09
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
46,40
48,88
51,29

ИТОГО:

1482,89
1570,46
1658,00

5. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения

№ п/п
Наименование
Ед. измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
20,00
20,00
20,00
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
0,63
0,63
0,63

--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия

N
п/п
Наименование
Ед. измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
4
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
20,00
20,00
1,00
20,00
1,00
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,63
0,63
1,00
0,63
1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)

№ п/п
Показатели
Ед. изм.
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
4,00
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
55,00
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
5,90
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 13
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 27 ноября 2015 г. № 31/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ХАМИДИЕ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ С.П. ХАМИДИЕ
ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
МУП "Хамидие", КБР, Терский район, с.п. Хамидие, ул. Кудаева, 52
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3
Период реализации производственной программы
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе по снижению потерь воды
при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ремонт:
-
-
-
0,00
0,00
0,00
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:
-
-
-
0,00
0,00
0,00
3
Итого:



0,00
0,00
0,00

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Подъем воды
тыс. куб. м
116,24
116,24
116,24
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
116,24
116,24
116,24
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
23,25
23,25
23,25
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20,00
20,00
20,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
92,99
92,99
92,99
6.1.
- населению
тыс. куб. м
84,49
84,49
84,49
6.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
8,50
8,50
8,50
6.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Ед. измерения
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Текущие затраты:




Текущие расходы (по установленному тарифу)
тыс. руб.
1307,15
1391,68
1476,75
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00

ИТОГО:

1307,15
1391,68
1476,75

5. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения

№ п/п
Наименование
Ед. измерения
Плановые показатели
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
3
Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
20,00
20,00
20,00
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть <*>
кВтч/куб. м
0,84
0,84
0,84

--------------------------------
<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы,
осуществляемый путем сопоставления динамики изменения
плановых значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п
Наименование
Ед. измерения
Плановое значение на 2016 год
Плановое значение на 2017 год
Коэффициент изменения
Плановое значение на 2018 год
Коэффициент изменения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
x
x
x
x
x
4
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
%
20,00
20,00
1,00
20,00
1,00
5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВтч/куб. м
0,84
0,84
1,00
0,84
1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования (2014 год)

№ п/п
Показатели
Ед. изм.
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоснабжения (реализация)
тыс. куб. м
x
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
x
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
x
4
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
x
5
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
x

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.


------------------------------------------------------------------