По датам

2014

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Решение Совета местного самоуправления сельского поселения станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района КБР от 08.05.2015 N 37/2 "О внесении изменений в решение сессии Совета местного самоуправления сельского поселения станица Екатериноградская N 35/1 от 29.12.2014 "О бюджете сельского поселения станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района КБР на 2015 год"



СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНИЦА ЕКАТЕРИНОГРАДСКАЯ
ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ
от 8 мая 2015 г. № 37/2

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СЕССИИ СОВЕТА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАНИЦА ЕКАТЕРИНОГРАДСКАЯ № 35/1 ОТ 29.12.2014
"О БЮДЖЕТЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНИЦА ЕКАТЕРИНОГРАДСКАЯ
ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР НА 2015 ГОД"

Статья 1. Внести в решение сессии Совета местного самоуправления сельского поселения станица Екатериноградская № 35/1 от 29.12.2014 "О бюджете сельского поселения станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района КБР на 2015 год" следующие изменения:
1. Наименование решения изложить в следующей редакции: "О местном бюджете сельского поселения станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов".

2. Статьи 1 и 2 изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета сельского поселения станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год (далее - местный бюджет), которые определены исходя из уровня инфляции, не превышающего 5,5 процента (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета сельского поселения станица Екатериноградская в сумме 4914530,67 рублей, в том числе:
- объем межбюджетных трансфертов в сумме 3428878,99 рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 5019901,10 рублей;
3) верхний предел муниципального долга местного бюджета на 1 января 2016 года в сумме 148564,17 рублей;
4) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 105370,43 рублей;
5) нормативную величину резервного фонда в сумме 1200,00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета сельского поселения станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год и на 2017 год, которые определены исходя из уровня инфляции, не превышающего 4,5 процента (декабрь 2016 года к декабрю 2015 года) и 4,0 процента (декабрь 2017 года к декабрю 2016 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2016 год в сумме 5271891 рубля 59 копеек, в том числе объем межбюджетных трансфертов в сумме 3570507 рублей 71 копейки, и на 2017 год прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета - 5249891 рубля 81 копейки, в том числе:
- объем межбюджетных трансфертов в сумме 3693620 рублей 19 копеек;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2016 год в сумме 5271891 рубля 59 копеек, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 263594 рублей 59 копеек, общий объем расходов местного бюджета на 2017 год в сумме 5249891 рубля 81 копейки, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 131247 рублей 30 копеек;
3) верхний предел муниципального долга местного бюджета на 1 января 2017 года в сумме 170138 рублей 39 копеек и на 1 января 2018 года в сумме 155627 рублей 16 копеек;
4) дефицит местного бюджета на 2016 год в сумме 0 рублей и на 2017 год в сумме 0 рублей;
5) резервный фонд на 2016 год в сумме 1700,00 рублей и на 2017 год в сумме 1800,00 рублей.".
3. Части 1 - 4 статьи 4 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 год в сумме 0 рублей 00 копеек, на 2016 год в сумме 0 рублей 00 копеек, на 2017 год в сумме 0 рублей 00 копеек.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
1) на 2015 год согласно приложению № 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 9 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов из местного бюджета:
1) на 2015 год согласно приложению № 4 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 10 к настоящему решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ местного бюджета:
1) на 2015 год согласно приложению № 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 11 к настоящему решению.".
4. Статьи 7 и 8 изложить в следующей редакции:
"Статья 7. Источники финансирования дефицита местного бюджета

Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год согласно приложению № 6 к настоящему решению и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 12 к настоящему решению.

Статья 8. Муниципальные заимствования и муниципальный долг

Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований местного бюджета сельского поселения станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района КБР на 2015 год согласно приложению № 7 к настоящему решению и Программу муниципальных внутренних заимствований местного бюджета сельского поселения станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района КБР на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 13 к настоящему решению.".
5. Статью 10 дополнить пунктом следующего содержания:
"4. Установить, что получатели средств местного бюджета при заключении договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и об оказании услуг в пределах доведенных им в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств вправе предусматривать авансовые платежи с последующей оплатой денежных обязательств, возникающих по договорам (муниципальным контрактам) о поставке товаров, выполнении работ и об оказании услуг, после подтверждения выполнения (оказания) предусмотренных указанными договорами (муниципальными контрактами) работ (услуг) в объеме произведенных платежей:
до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, - по договорам (муниципальным контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повышения квалификации, участии в научных, методических, научно-практических и иных конференциях, о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансовое обеспечение строительства, реконструкции или технического перевооружения которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств районного бюджета, приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом и путевок на санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, с российскими организациями-исполнителями, по договорам (муниципальным контрактам) о проведении мероприятий по тушению пожаров, а также по договорам поставки моторного топлива с использованием топливных карт;
до 60 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более 60 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, - по договорам (муниципальным контрактам), заключенным с организаторами российских экспозиций на международных, национальных и иных выставочно-ярмарочных мероприятиях, если для организации таких экспозиций предусмотрено частичное финансовое обеспечение за счет средств районного бюджета;
до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, - по остальным договорам (муниципальным контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.".
6. В приложениях слова "к решению сессии № 35/1 от 29.12.2014 "О местном бюджете сельского поселения станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год" заменить словами "к решению сессии № 35/1 от 29.12.2014 "О местном бюджете сельского поселения станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов".
7. Приложения № 3, № 4, № 6 изложить в новой редакции:

8. Дополнить приложениями № 9 - № 13 следующего содержания:

"Приложение № 3
к решению
Совета местного самоуправления
сельского поселения станица Екатериноградская
Прохладненского муниципального района КБР
"О бюджете сельского поселения
станица Екатериноградская
Прохладненского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
на 2015 год"
от 29 декабря 2015 г. № 35/1

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 Г.

(рубли)
Наименование показателя
Мин.
Коды функциональной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации
Раздел
Подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Сумма
1
2
3
4
5
6
7
ВСЕГО РАСХОДОВ:





5019901,10
Местная администрация сельского поселения станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района КБР
703
00
00
000 00 00
000
4244374,01
Общегосударственные вопросы
703
01
00
000 00 00
000
2642707,72
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
703
01
02
000 00 00
000
480670,13

Расходы на обеспечение функций органов самоуправления, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Глава муниципального образования" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования главы муниципального образования и его администрации"
703
01
02
771 00 19
000
480670,13
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
703
01
02
771 00 19
121
480670,13
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
703
01
04
000 00 00
000
2153495,59
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Аппарат местной администрации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования главы местной администрации и его заместителей, аппарата местной администрации"
703
01
04
782 00 19
000
2153495,59
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
703
01
04
782 00 19
121
1993742,78
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
703
01
04
782 00 19
244
146621,86
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
703
01
04
782 00 19
851
480,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
703
01
04
782 00 19
852
12650,95
Резервные фонды
703
01
11
000 00 00
000
1200,00
Резервный фонд местной администрации в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса"
703
01
11
392 20 54
000
1200,00
Резервные средства
703
01
11
392 20 54
870
1200,00
Другие общегосударственные вопросы
703
01
13
000 00 00
000
7342,00
Взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных образований КБР" по непрограммному направлению расходов "Обеспечение деятельности Совета местного самоуправления" в рамках непрограммного направления деятельности "Совет местного самоуправления"
703
01
13
969 27 94
000
7342,00
Уплата иных платежей
703
01
13
969 27 94
853
7342,00
Национальная оборона
703
02
00
000 00 00
000
143300,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
703
02
03
000 00 00
000
143300,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммных направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (межбюджетные трансферты)
703
02
03
000 51 18
000
143300,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
703'
02
03
000 51 18
121
93197,16
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
703
02
03
000 51 18
244
50102,84
Национальная экономика
703
04
00
000 00 00
000
947493,81
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
703
04
09
000 00 00
000
877493,81
Содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"
703
04
09
242 20 58
000
877493,81
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
703
04
09
242 20 58
244
877493,81
Другие вопросы в области национальной экономики
703
04
12
000 00 00
000
70000,00
Реализация направления расходов_ "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости" _ "Экономическое развитие и инновационная экономика"
703
04
12
15Г99 99
000
70000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
703
04
12
15Г99 99
244
70000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство
703
05
00
000 00 00
000
27081,00
Благоустройство
703
05
03
000 00 00
000
27081,00

Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ), мест захоронения бытовых отходов в Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ), мест захоронения бытовых отходов в рамках пп "Благоустройство территорий муниципального образования"
703
05
03
059 80 04
000
27081,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
703
05
03
059 80 04
244
27081,00
Образование
703
07
00
000 00 00
000
5500,00
Молодежная политика и оздоровление детей
703
07
07
000 00 00
000
5500,00
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма "Вовлечение молодежи в социальную практику" "Развитие образования"
703
07
07
024 М5 16
000
5500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
703
07
07
024 М5 16
244
5500,00
Социальная политика
703
10
00
000 00 00
000
237291,48
Пенсионное обеспечение
703
10
01
000 00 00
000
237291,48
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниципальной службы в рамках непрограммного направления деятельности "Развитие пенсионной системы"
703
10
01
710 Н0 60
000
237291,48
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
703
10
01
710 Н0 60
312
237291,48
Обслуживание государственного и муниципального долга
703
13
00
000 00 00
000
241000,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
703
13
01
000 00 00
000
241000,00
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках подпрограммы "Управление муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами" муниципальной программы "Управление муниципальными финансами"
703
13
01
395 27 88
000
241000,00
Обслуживание государственного долга Российской Федерации
703
13
01
395 27 88
710
241000,00
МКУК "ЦТК сельского поселения станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района"
703
00
00
000 00 00
00
775527,09
Культура, кинематография
703
08
00
000 00 00
000
775527,09
Культура
703
08
01
000 00 00
000
775527,09
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"
703
08
01
111 00 59
000
198965,99
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
703
08
01
111 00 59
111
190771,07
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
703
08
01
111 00 59
244
8194,92
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"
703
08
01
112 00 59
00
576561,10
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
703
08
01
112 00 59
111
561399,34
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
703
08
01
112 00 59
244
10950,28
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
703
08
01
112 00 59
852
4211,48





Приложение № 4
к решению
Совета местного самоуправления
сельского поселения станица Екатериноградская
Прохладненского муниципального района КБР
"О бюджете сельского поселения
станица Екатериноградская
Прохладненского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
на 2015 год"
от 29 декабря 2015 г. № 35/1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2015 Г. ПО РАЗДЕЛАМ
И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

(рубли)
Наименование показателя
Коды функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
Раздел
Подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Сумма
1
2
3
4
5
6
ВСЕГО РАСХОДОВ:




5019901,10
Общегосударственные вопросы
01
00
000 00 00
000
2642707,72
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
000 00 00
000
480670,13

Расходы на обеспечение функций органов самоуправления, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Глава муниципального образования" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования главы муниципального образования и его администрации"
01
02
771 00 19
000
480670,13
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
01
02
771 00 19
121
480670,13
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
000 00 00
000
2153495,59
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Аппарат местной администрации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования главы местной администрации и его заместителей, аппарата местной администрации"
01
04
780 00 19
000
2153495,59
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
01
04
782 00 19
121
1993742,78
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
01
04
782 00 19
244
146621,86
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
01
04
782 00 19
851
480,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
04
782 00 19
852
12650,95
Резервные фонды
01
11
000 00 00
000
1200,00
Резервный фонд местной администрации в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса"
01
11
392 20 54
000
1200,00
Резервные средства
01
11
392 20 54
870
1200,00
Другие общегосударственные вопросы
01
13
000 00 00
000
7342,00
Взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных образований КБР" по непрограммному направлению расходов "Обеспечение деятельности Совета местного самоуправления" в рамках непрограммного направления деятельности "Совет местного самоуправления"
01
13
969 27 94
000
7342,00
Уплата иных платежей
01
13
969 27 94
853
7342,00
Национальная оборона
02
00
000 00 00
000
143300,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
000 00 00
000
143300,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммных направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (межбюджетные трансферты)
02
03
000 51 18
000
143300,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
02
03
000 51 18
121
93197,16
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02
03
000 51 18
244
50102,84
Национальная экономика
04
00
000 00 00
000
947493,81
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
000 00 00
000
877493,81
Содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"
04
09
242 20 58
000
877493,81
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
242 20 58
244
877493,81
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
000 00 00
000
70000,00
Реализация направления расходов_ "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости"_ "Экономическое развитие и инновационная экономика"
04
12
15Г99 99
000
70000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
15Г99 99
244
70000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
000 00 00
000
27081,00
Благоустройство
05
03
000 00 00
000
27081,00

Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ), мест захоронения бытовых отходов в Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ), мест захоронения бытовых отходов в рамках пп "Благоустройство территорий муниципального образования"
05
03
059 80 04
000
27081,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
059 80 04
244
27081,00
Образование
07
00
000 00 00
000
5500,00
Молодежная политика и оздоровление детей
07
07
000 00 00
000
5500,00
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма "Вовлечение молодежи в социальную практику" "Развитие образования"
07
07
024 М5 16
000
5500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
024 М5 16
244
5500,00
Социальная политика
10
00
000 00 00
000
237291,48
Пенсионное обеспечение
10
01
000 00 00
000
237291,48
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниципальной службы в рамках непрограммного направления деятельности "Развитие пенсионной системы"
10
01
710 Н0 60
000
237291,48
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
10
01
710 Н0 60
312
237291,48
Обслуживание государственного и муниципального долга
13
00
000 00 00
000
241000,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
13
01
000 00 00
000
241000,00
Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках подпрограммы "Управление муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами" муниципальной программы "Управление муниципальными финансами"
13
01
395 27 88
000
241000,00
Обслуживание государственного долга Российской Федерации
13
01
395 27 88
710
241000,00
Культура, кинематография
08
00
000 00 00
000
775527,09
Культура
08
01
000 00 00
000
775527,09
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"
08
01
111 00 00
000
198965,99
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
08
01
1 11 00 59
111
190771,07
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
01
111 00 59
244
8194,92
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"
08
01
112 00 59
000
576561,10
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
08
01
112 00 59
111
561399,34
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
01
112 00 59
244
10950,28
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
08
01
112 00 59
852
4211,48





Приложение № 6
к решению
Совета местного самоуправления
сельского поселения станица Екатериноградская
Прохладненского муниципального района КБР
"О бюджете сельского поселения
станица Екатериноградская
Прохладненского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
на 2015 год"
от 29 декабря 2015 г. № 35/1

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНИЦА ЕКАТЕРИНОГРАДСКАЯ
ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР НА 2015 ГОД

(рубли)
Наименование
Код
Сумма
Источники финансирования дефицита бюджета

105370,43
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
000 01 03 0000 00 0000 000
0,00
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами поселений в валюте РФ
000 01 03 0100 10 0000 710
0,00
Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ
000 01 03 0100 10 0000 810
0,00
Изменение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 000
105370,43
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 10 0000 510
-4914530,67
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 10 0000 610
5019901,10".


9. Дополнить приложениями № 9 - № 13 следующего содержания:
"Приложение № 9
к решению
Совета местного самоуправления
сельского поселения станица Екатериноградская
Прохладненского муниципального района КБР
"О бюджете сельского поселения
станица Екатериноградская
Прохладненского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"
от 29 декабря 2015 г. № 35/1

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

Наименование показателя
Мин.
Рз
ПР
ЦСР
ВР
Сумма
на 2016 год
Сумма
на 2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
ВСЕГО РАСХОДОВ:





5271891,59
5249891,81
Местная администрация сельского поселения станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района КБР
703
00
00
000 00 00
000
4268147,08
4220886,18
Общегосударственные вопросы
703
01
00
000 00 00
000
2839337,92
2910309,36
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
703
01
02
000 00 00
000
586378,92
601038,39
Расходы на обеспечение функций органов самоуправления, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Глава муниципального образования" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования главы муниципального образования и его администрации"
703
01
02
771 00 19
000
586378,92
601038,39
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
703
01
02
771 00 19
121
586378,92
601038,39
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
703
01
04
000 00 00
000
2252959,00
2309270,97
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Аппарат местной администрации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования главы местной администрации и его заместителей, аппарата местной администрации"
703
01
04
782 00 19
000
2252959,00
2309270,97
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
703
01
04
782 00 19
121
2083461,21
2135547,74
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
703
01
04
782 00 19
244
156366,84
160276,01
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
703
01
04
782 00 19
851
480,00
480,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
703
01
04
782 00 19
852
12650,95
12967,22
Резервные фонды
703
01
11
000 00 00
000
1700,00
1800,00
Резервный фонд местной администрации в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса"
703
01
11
392 20 54
000
1700,00
1800,00
Резервные средства
703
01
11
392 20 54
870
1700,00
1800,00
Другие общегосударственные вопросы
703
01
13
000 00 00
000
7672,39
7864,20
Взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных образований КБР" по непрограммному направлению расходов "Обеспечение деятельности Совета местного самоуправления" в рамках непрограммного направления деятельности "Совет местного самоуправления"
703
01
13
969 27 94
000
7672,39
7864,20
Уплата иных платежей
703
01
13
969 27 94
853
7672,39
7864,20
Национальная оборона
703
02
00
000 00 00
000
145000,00
138600,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
703
02
03
000 00 00
000
145000,00
138600,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммных направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (межбюджетные трансферты)
703
02
03
000 51 18
000
145000,00
138600,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
703
02
03
000 51 18
121
97391,03
93083,76
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
703
02
03
000 51 18
244
47608,97
45516,24
Национальная экономика
703
04
00
000 00 00
000
955753,88
780841,62
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
703
04
09
000 00 00
000
955753,88
780841,62
Содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"
703
04
09
242 20 58
000
955753,88
780841,62
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
703
04
09
242 20 58
244
955753,88
780841,62
Жилищно-коммунальное хозяйство
703
05
00
000 00 00
000
74891,41
136979,52
Благоустройство
703
05
03
000 00 00
000
74891,41
136979,52
в нижеследующей позиции слова "Расходы по организации и содержанию мест
захоронения (кладбищ), мест захоронения бытовых отходов в" повторяются дважды.
------------------------------------------------------------------
Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ), мест захоронения бытовых отходов в Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ), мест захоронения бытовых отходов в рамках пп "Благоустройство территорий муниципального образования"
703
05
03
059 80 04
000
74891,41
136979,52
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
703
05
03
059 80 04
244
74891,41
136979,52
Образование
703
07
00
000 00 00
000
6500,00
7200,00
Молодежная политика и оздоровление детей
703
07
07
000 00 00
000
6500,00
7200,00
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма "Вовлечение молодежи в социальную практику" "Развитие образования"
703
07
07
024 М5 16
000
6500,00
7200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
703
07
07
024 М5 16
244
6500,00
7200,00
Социальная политика
703
10
00
000 00 00
000
237291,48
237291,48
Пенсионное обеспечение
703
10
01
000 00 00
000
237291,48
237291,48
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниципальной службы в рамках непрограммного направления деятельности "Развитие пенсионной системы"
703
10
01
710 Н0 60
000
237291,48
237291,48
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
703
10
01
710 Н0 60
312
237291,48
237291,48
МКУК "ЦТК сельского поселения станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района"
703
00
00
000 00 00
00
1003744,51
1029005,63
Культура, кинематография
703
08
00
000 00 00
000
1003744,51
1029005,63
Культура
703
08
01
000 00 00
000
1003744,51
1029005,63
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"
703
08
01
11100 59
000
210798,81
216068,78
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
703
08
01
111 00 59
111
199355,77
204339,66
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
703
08
01
111 00 59
244
11443,04
11729,12
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"
703
08
01
112 00 59
00
792945,70
812936,85
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
703
08
01
112 00 59
111
780202,65
799707,73
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
703
08
01
112 00 59
244
11443,05
11729,12
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
703
08
01
112 00 59
852
1300,00
1500,00





Приложение № 10
к решению
Совета местного самоуправления
сельского поселения станица Екатериноградская
Прохладненского муниципального района КБР
"О бюджете сельского поселения
станица Екатериноградская
Прохладненского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"
от 29 декабря 2015 г. № 35/1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016
И 2017 ГГ. ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА


Наименование
Рз
ПР
ЦСР
ВР
Сумма
на 2016 год
Сумма
на 2017 год
1
2
3
4
5
6

ВСЕГО РАСХОДОВ:




5271891,59
5249891,81
Общегосударственные вопросы
01
00
000 00 00
000
2839337,92
2910309,36
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
000 00 00
000
586378,92
601038,39
Расходы на обеспечение функций органов самоуправления, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Глава муниципального образования" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования главы муниципального образования и его администрации"
01
02
771 00 19
000
586378,92
601308,39
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
01
02
771 00 19
121
586378,92
601038,39
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
000 00 00
000
2252959,00
2309270,97
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Аппарат местной администрации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования главы местной администрации и его заместителей, аппарата местной администрации"
01
04
780 00 19
000
2252959,00
2309270,97
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
01
04
782 00 19
121
2083461,21
2135547,74
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
01
04
782 00 19
244
156366,84
160276,01
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
01
04
782 00 19
851
480,00
480,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
04
782 00 19
852
12650,95
12967,22
Резервные фонды
01
11
000 00 00
000
1700,00
1800,00
Резервный фонд местной администрации в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса"
01
11
392 20 54
000
1700,00
1800,00
Резервные средства
01
11
392 20 54
870
1700,00
1800,00
Другие общегосударственные вопросы
01
13
000 00 00
000
7672,39
7864,20
Взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных образований КБР" по непрограммному направлению расходов "Обеспечение деятельности Совета местного самоуправления" в рамках непрограммного направления деятельности "Совет местного самоуправления"
01
13
969 27 94
000
7672,39
7864,20
Уплата иных платежей
01
13
969 27 94
853
7672,39
7864,20
Национальная оборона
02
00
000 00 00
000
145000,00
138600,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
000 00 00
000
145000,00
138600,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммных направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (межбюджетные трансферты)
02
03
000 51 18
000
145000,00
138600,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
02
03
000 51 18
121
97391,03
93083,76
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02
03
000 51 18
244
47608,97
45516,24
Национальная экономика
04
00
000 00 00
000
955753,88
780841,62
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
000 00 00
000
955753,88
780841,62
Содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развития транспортной системы"
04
09
242 20 58
000
955753,88
780841,62
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
242 20 58
244
955753,88
780841,62
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
000 00 00
000
74891,41
136979,52
Благоустройство
05
03
000 00 00
000
74891,41
136979,52
в нижеследующей позиции слова "Расходы по организации и содержанию мест
захоронения (кладбищ), мест захоронения бытовых отходов в" повторяются дважды.
------------------------------------------------------------------
Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ), мест захоронения бытовых отходов в Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ), мест захоронения бытовых отходов в рамках пп "Благоустройство территорий муниципального образования"
05
03
059 80 04
000
74891,41
136979,52
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
059 80 04
244
74891,41
136979,52
Образование
07
00
000 00 00
000
6500,00
7200,00
Молодежная политика и оздоровление детей
07
07
000 00 00
000
6500,00
7200,00
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма "Вовлечение молодежи в социальную практику" "Развитие образования"
07
07
024 М5 16
000
6500,00
7200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
024 М5 16
244
6500,00
7200,00
Социальная политика
10
00
000 00 00
000
237291,48
237291,48
Пенсионное обеспечение
10
01
000 00 00
000
237291,48
237291,48
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниципальной службы в рамках непрограммного направления деятельности "Развитие пенсионной системы"
10
01
710 Н0 60
000
237291,48
237291,48
Иные пенсии социальные доплаты к пенсиям
10
01
710 Н0 60
312
237291,48
237291,48
Культура, кинематография
08
00
000 00 00
000
1003744,51
1029005,63
Культура
08
01
000 00 00
000
1003744,51
1029005,63
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"
08
01
111 00 00
000
210798,81
216068,78
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
08
01
111 00 59
111
199355,77
204339,66
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
01
111 00 59
244
11443,04
11729,12
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"
08
01
112 00 59
000
792945,70
812936,85
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
08
01
112 00 59
111
780202,66
799707,73
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
01
112 00 59
244
11443,04
11729,12
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
08
01
112 00 59
852
1300,00
1500,00





Приложение № 11
к решению
Совета местного самоуправления
сельского поселения станица Екатериноградская
Прохладненского муниципального района КБР
"О бюджете сельского поселения
станица Екатериноградская
Прохладненского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"
от 29 декабря 2015 г. № 35/1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНИЦА
ЕКАТЕРИНОГРАДСКАЯ ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КБР НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

(рубли)
Наименование
Коды ведомственной классификации
Рз
ПР
ЦСР
ВР
Сумма
на 2016 год
Сумма
на 2017 год
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальные программы, всего
"Профилактика терроризма и экстремизма в сельском поселении станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района КБР на 2012 - 2016 гг."




6500,00
7200,00
Образование
07
00
000 00 00
000
6500,00
7200,00
Молодежная политика и оздоровление детей
07
07
000 00 00
000
6500,00
7200,00
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма "Вовлечение молодежи в социальную практику" "Развитие образования"
07
07
024 М5 16
000
6500,00
7200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
07
07
024 М5 16
244
6500,00
7200,00





Приложение № 12
к решению
Совета местного самоуправления
сельского поселения станица Екатериноградская
Прохладненского муниципального района КБР
"О бюджете сельского поселения
станица Екатериноградская
Прохладненского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"
от 29 декабря 2015 г. № 35/1

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНИЦА ЕКАТЕРИНОГРАДСКАЯ
ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

(рубли)
Наименование
Код
Сумма на 2016 год
Сумма на 2017 год
Источники финансирования дефицита бюджета

0,00
0,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
000 01 03 0100 00 0000 000
0,00
0,00
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами поселений в валюте РФ
000 01 03 0100 10 0000 710
0,00
0,00
Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ
000 01 03 0100 10 0000 810
0,00
0,00
Изменение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 000
0,00
0,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 10 0000 510
-5271891,59
-5249891,81
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 10 0000 610
5271891,59
5249891,81





Приложение № 13
к решению
Совета местного самоуправления
сельского поселения станица Екатериноградская
Прохладненского муниципального района КБР
"О бюджете сельского поселения
станица Екатериноградская
Прохладненского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"
от 29 декабря 2015 г. № 35/1

ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАНИЦА ЕКАТЕРИНОГРАДСКАЯ ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

(рубли)
Вид заимствований
Сумма
на 2016 год
Сумма
на 2017 год
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетам сельских поселений в валюте Российской Федерации
0,00
0,00
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
0,00
0,00
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
0,00
0,00





Приложение № 14
к решению
Совета местного самоуправления
сельского поселения станица Екатериноградская
Прохладненского муниципального района КБР
"О бюджете сельского поселения
станица Екатериноградская
Прохладненского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"
от 29 декабря 2015 г. № 35/1

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ МЕСТНЫМ
БЮДЖЕТОМ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНИЦА ЕКАТЕРИНОГРАДСКАЯ
ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

Муниципальные гарантии бюджетом сельского поселения станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на плановый период 2016 и 2017 годов не будут предоставляться.".

Статья 2. Вступление в силу настоящего решения

Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования.

Глава сельского поселения
станица Екатериноградская
Прохладненского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
Е.Н.АЛЕНТЬЕВА


------------------------------------------------------------------