Решение Совета местного самоуправления сельского поселения станица Котляревская Майского муниципального района КБР от 17.04.2015 N 75 "О внесении изменений и дополнений в решение Совета местного самоуправления сельского поселения станица Котляревская от 30 декабря 2014 г. N 70 "О бюджете сельского поселения станица Котляревская Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год"
СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНИЦА КОТЛЯРЕВСКАЯ
МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РЕШЕНИЕ
от 17 апреля 2015 г. № 75
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНИЦА КОТЛЯРЕВСКАЯ
ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2014 Г. № 70 "О БЮДЖЕТЕ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ СТАНИЦА КОТЛЯРЕВСКАЯ МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2015 ГОД"
Статья 1
Внести в решение Совета местного самоуправления сельского поселения станица Котляревская от 30 декабря 2014 года № 70 "О бюджете сельского поселения станица Котляревская Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год" следующие изменения:
1. Наименование решения изложить в следующей редакции "О бюджете сельского поселения станица Котляревская Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов".
2. Статьи 1 и 2 изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения станица Котляревская Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения станица Котляревская Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год (далее - местный бюджет), определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 5,5 процента (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 6165,8 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 4471,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 6198,6 тыс. рублей;
3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 26,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2016 года в сумме ноль рублей;
5) дефицит местного бюджета в сумме 32,8 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения станица Котляревская Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год и на 2017 год, определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего соответственно 4,5 процента (декабрь 2016 года к декабрю 2015 года) и 6,5 процента (декабрь 2017 года к декабрю 2016 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2016 год в сумме 6495,4 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 4481,1 тыс. рублей, и на 2017 год в сумме 6342,1 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 4482,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2016 год в сумме 6495,4 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 6342,1 тыс. рублей;
3) нормативную величину Резервного фонда на 2016 год в сумме 26,0 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 26,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2017 года в сумме ноль рублей и на 1 января 2018 года в сумме ноль рублей;
5) дефицит местного бюджета на 2016 год в сумме ноль рублей и на 2017 год в сумме ноль рублей.
Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального района и бюджетом сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов согласно приложению № 1 к настоящему решению.".
3. Часть 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
"2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 3 к настоящему решению.".
4. Статью 5 изложить в следующей редакции:
"Статья 5. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 год в сумме ноль рублей, на 2016 год в сумме ноль рублей и на 2017 год в сумме ноль рублей.
2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов местного бюджета:
1) на 2015 год согласно приложению № 4 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 7 к настоящему решению.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
1) на 2015 год согласно приложению № 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 8 к настоящему решению.
Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета перечень и коды главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета, целевых статей и видов расходов местного бюджета.".
5. Статьи 7 и 8 изложить в следующей редакции:
"Статья 7. Источники финансирования дефицита местного бюджета
Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год согласно приложению № 6 к настоящему решению и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 9 к настоящему решению.
Статья 8. Муниципальные заимствования, муниципальный долг и предоставление муниципальных гарантий сельского поселения станица Котляревская Майского муниципального района в валюте Российской Федерации
1. Муниципальные заимствования в 2015 году и на плановый период 2016 и 2017 годов не планируются.
2. Установить верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2016 года в сумме ноль рублей, на 1 января 2017 года в сумме ноль рублей, на 1 января 2018 года в сумме ноль рублей.
3. Предоставление муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в 2015 году и в плановом периоде 2016 и 2017 годов не планируется.".
6. В приложениях слова "к решению сессии Совета местного самоуправления сельского поселения станица Котляревская "О бюджете сельского поселения станица Котляревская Майского муниципального района на 2015 год" заменить словами: "к решению Совета местного самоуправления сельского поселения станица Котляревская "О бюджете сельского поселения станица Котляревская Майского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов".
7. Приложения № 1 и № 3 изложить в следующей редакции:
"Приложение № 1
к решению
Совета местного самоуправления
сельского поселения станица Котляревская
Майского муниципального района КБР
"О бюджете сельского поселения
станица Котляревская
Майского муниципального района на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"
НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ДОХОДОВ МЕЖДУ БЮДЖЕТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
И БЮДЖЕТОМ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНИЦА КОТЛЯРЕВСКАЯ
НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
(в процентах)
КБК
Наименование дохода
Бюджет муниципального района
Бюджет сельского поселения
000 1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
182 1 09 04053 10 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений
100
Приложение № 3
к решению
Совета местного самоуправления
сельского поселения станица Котляревская
Майского муниципального района КБР
"О бюджете сельского поселения
станица Котляревская
Майского муниципального района на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНИЦА КОТЛЯРЕВСКАЯ НА 2015 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
Код главы
Код группы, подгруппы, статьи и вида источников
Наименование
703
-
Администрация сельского поселения станица Котляревская
703
01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
703
01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
".
8. Приложения № 4, № 5, № 6 изложить в следующей редакции:
"Приложение № 4
к решению
Совета местного самоуправления
сельского поселения станица Котляревская
Майского муниципального района КБР
"О бюджете сельского поселения
станица Котляревская
Майского муниципального района на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ НА 2015 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ,
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
(тыс. рублей)
Наименование
Рз
ПР
ЦСР
ВР
Сумма
ВСЕГО РАСХОДОВ
6198,60
Общегосударственные вопросы
01
00
000 00 00
000
1948,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
000 00 00
000
468,7
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Глава муниципального образования" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования главы муниципального образования и его администрации"
01
02
771 00 19
000
468,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
02
771 00 19
100
468,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
000 00 00
000
1426,3
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Аппарат местной администрации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования главы местной администрации и его заместителей, аппарата местной администрации"
01
04
782 00 19
000
1426,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
782 00 19
100
944,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
782 00 19
200
472,3
Иные бюджетные ассигнования
01
04
782 00 19
800
10,0
Резервные фонды
01
11
000 00 00
000
26,0
Резервный фонд местной администрации "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" "Управление муниципальными финансами"
01
11
392 20 54
000
26,0
Иные бюджетные ассигнования
01
11
392 20 54
800
26,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
000 00 00
000
27,0
Реализация направления расходов "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета и недвижимости "Экономическое развитие и инновационная экономика"
01
13
15Г9999
000
21,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
15Г9999
200
21,0
Взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных образований КБР" по непрограммному направлению расходов "Обеспечение деятельности Совета местного самоуправления" в рамках непрограммного направления деятельности "Совет местного самоуправления"
01
13
969 27 94
000
6,0
Иные бюджетные ассигнования
01
13
969 27 94
800
6,0
Национальная оборона
02
00
000 00 00
000
143,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
000 00 00
000
143,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммных направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской республики (межбюджетные трансферты)
02
03
000 51 18
000
143,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
03
000 51 18
100
93,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
02
03
000 51 18
200
49,6
Национальная экономика
04
00
000 00 00
000
1261,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
000 00 00
000
1217,3
Содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения "Дорожное хозяйство" "Развитие транспортной системы"
04
09
242 20 58
000
1217,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
242 20 58
200
1217,3
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
000 00 00
000
44,0
Реализация направления расходов "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости "Экономическое развитие и инновационная экономика"
04
12
15Г9999
000
44,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
15Г9999
200
44,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
0000000
000
100,0
Благоустройство
05
03
000 00 00
000
100,0
Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ), мест захоронения бытовых отходов "Благоустройство территории муниципального образования" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей"
05
03
059 80 04
000
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
059 80 04
200
100,0
Культура, кинематография
08
00
000 00 00
000
2746,0
Культура
08
01
000 00 00
000
2746,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений "Наследие" "Развитие культуры и туризма"
08
01
111 00 59
000
179,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08
01
111 00 59
100
158,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
01
111 00 59
200
20,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений "Искусство" "Развитие культуры и туризма"
08
01
112 00 59
000
2563,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08
01
112 00 59
100
2063,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
01
112 00 59
200
488,3
Иные бюджетные ассигнования
08
01
112 00 59
800
11,0
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии "Искусство" "Развитие культуры и туризма"
08
01
112 64 86
000
4,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
01
112 64 86
200
4,0
Приложение № 5
к решению
Совета местного самоуправления
сельского поселения станица Котляревская
Майского муниципального района КБР
"О бюджете сельского поселения
станица Котляревская
Майского муниципального района на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование
Мин.
Рз
ПР
ЦСР
ВР
Сумма
Муниципальное учреждение "Местная администрация сельского поселения станица Котляревская Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики"
6198,60
Общегосударственные вопросы
703
01
00
000 00 00
000
1948,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
703
01
02
000 00 00
000
468,7
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Глава муниципального образования" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования главы муниципального образования и его администрации"
703
01
02
771 00 19
000
468,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
703
01
02
771 00 19
100
468,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
703
01
04
000 00 00
000
1426,3
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Аппарат местной администрации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования главы местной администрации и его заместителей, аппарата местной администрации"
703
01
04
782 00 19
000
1426,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
703
01
04
782 00 19
100
944,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
703
01
04
782 00 19
200
472,3
Иные бюджетные ассигнования
703
01
04
782 00 19
800
10,0
Резервные фонды
703
01
11
000 00 00
000
26,0
Резервный фонд местной администрации "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" "Управление муниципальными финансами"
703
01
11
392 20 54
000
26,0
Иные бюджетные ассигнования
703
01
11
392 20 54
800
26,0
Другие общегосударственные вопросы
703
01
13
000 00 00
000
27,0
Реализация направления расходов "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета и недвижимости" "Экономическое развитие и инновационная экономика"
703
01
13
15Г9999
000
21,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
703
01
13
15Г9999
200
21,0
Взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных образований КБР" по непрограммному направлению расходов "Обеспечение деятельности Совета местного самоуправления" в рамках непрограммного направления деятельности "Совет местного самоуправления"
703
01
13
969 27 94
000
6,0
Иные бюджетные ассигнования
703
01
13
969 27 94
800
6,0
Национальная оборона
703
02
00
000 00 00
000
143,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
703
02
03
000 00 00
000
143,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммных направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской республики (межбюджетные трансферты)
703
02
03
000 51 18
000
143,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
703
02
03
000 51 18
100
93,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
703
02
03
000 51 18
200
49,6
Национальная экономика
703
04
00
000 00 00
000
1261,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
703
04
09
000 00 00
000
1217,3
Содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения "Дорожное хозяйство" "Развитие транспортной системы"
703
04
09
242 20 58
000
1217,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
703
04
09
242 20 58
200
1217,3
Другие вопросы в области национальной экономики
703
04
12
000 00 00
000
44,0
Реализация направления расходов "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости" "Экономическое развитие и инновационная экономика"
703
04
12
15Г9999
000
44,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
703
04
12
15Г9999
200
44,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
703
05
00
0000000
000
100,0
Благоустройство
703
05
03
000 00 00
000
100,0
Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ), мест захоронения бытовых отходов "Благоустройство территории муниципального образования" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей"
703
05
03
059 80 04
000
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
703
05
03
059 80 04
200
100,0
Культура, кинематография
703
08
00
000 00 00
000
2746,0
Культура
703
08
01
000 00 00
000
2746,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений "Наследие" "Развитие культуры и туризма"
703
08
01
111 00 59
000
179,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
703
08
01
111 00 59
100
158,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
703
08
01
111 00 59
200
20,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений "Искусство" "Развитие культуры и туризма"
703
08
01
112 00 59
000
2563,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
703
08
01
112 00 59
100
2063,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
703
08
01
112 00 59
200
488,3
Иные бюджетные ассигнования
703
08
01
112 00 59
800
11,0
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии "Искусство" "Развитие культуры и туризма"
703
08
01
112 64 86
000
4,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
703
08
01
112 64 86
200
4,0
Приложение № 6
к решению
Совета местного самоуправления
сельского поселения станица Котляревская
Майского муниципального района КБР
"О бюджете сельского поселения
станица Котляревская
Майского муниципального района на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАНИЦА КОТЛЯРЕВСКАЯ НА 2015 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование показателей бюджетной классификации
2015 год
Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
32,8
Изменение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
32,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
-6165,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
6198,6
".
9. Дополнить приложениями № 7, № 8, № 9 следующего содержания:
"Приложение № 7
к решению
Совета местного самоуправления
сельского поселения станица Котляревская
Майского муниципального района КБР
"О бюджете сельского поселения
станица Котляревская
Майского муниципального района на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ
СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
(тыс. рублей)
Наименование
Рз
ПР
ЦСР
ВР
Сумма
2016 год
2017 год
ВСЕГО РАСХОДОВ
6495,4
6342,1
Общегосударственные вопросы
01
00
000 00 00
000
1975,0
1993,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
000 00 00
000
468,7
468,7
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Глава муниципального образования" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования главы муниципального образования и его администрации"
01
02
771 00 19
000
468,7
468,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
02
771 00 19
100
468,7
468,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
000 00 00
000
1452,3
1491,3
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Аппарат местной администрации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования главы местной администрации и его заместителей, аппарата местной администрации"
01
04
782 00 19
000
1452,3
1491,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
782 00 19
100
944,0
944,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
782 00 19
200
498,3
535,3
Иные бюджетные ассигнования
01
04
782 00 19
800
10,0
12,0
Резервные фонды
01
11
000 00 00
000
26,0
26,0
Резервный фонд местной администрации "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" "Управление муниципальными финансами"
01
11
392 20 54
000
26,0
26,0
Иные бюджетные ассигнования
01
11
392 20 54
800
26,0
26,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
000 00 00
000
28,0
7,0
Взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных образований КБР" по непрограммному направлению расходов "Обеспечение деятельности Совета местного самоуправления" в рамках непрограммного направления деятельности "Совет местного самоуправления"
01
13
969 27 94
000
7,0
7,0
Иные бюджетные ассигнования
01
13
969 27 94
800
7,0
7,0
Реализация направления расходов "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости" "Экономическое развитие и инновационная экономика"
01
13
15Г9999
000
21,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
15Г9999
200
21,0
Национальная оборона
02
00
000 00 00
000
145,0
138,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
000 00 00
000
145,0
138,6
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммных направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (межбюджетные трансферты)
02
03
000 51 18
000
145,0
138,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
03
000 51 18
100
93,7
93,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02
03
000 51 18
200
51,3
44,9
Национальная экономика
04
00
000 00 00
000
1460,6
1258,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
000 00 00
000
1460,6
1258,5
Содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения "Дорожное хозяйство" "Развитие транспортной системы"
04
09
242 20 58
000
1460,6
1258,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
242 20 58
200
1460,6
1258,5
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
0000000
000
100,0
100,0
Благоустройство
05
03
000 00 00
000
100,0
100,0
Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ), мест захоронения бытовых отходов "Благоустройство территории муниципального образования" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей"
05
03
059 80 04
000
100,0
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
059 80 04
200
100,0
100,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
00
000 00 00
000
2814,8
2852,0
Культура
08
01
000 00 00
000
2814,8
2852,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений "Наследие" "Развитие культуры и туризма"
08
01
111 00 59
000
179,0
179,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08
01
111 00 59
100
158,8
158,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
01
111 00 59
200
20,2
20,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений "Искусство" "Развитие культуры и туризма"
08
01
112 00 59
000
2631,8
2669,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08
01
112 00 59
100
2063,7
2063,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
01
112 00 59
200
555,1
591,3
Иные бюджетные ассигнования
08
01
112 00 59
800
13,0
14,0
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии "Искусство" "Развитие культуры и туризма"
08
01
1126486
000
4,0
4,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
01
1126486
200
4,0
4,0
Приложение № 8
к решению
Совета местного самоуправления
сельского поселения станица Котляревская
Майского муниципального района КБР
"О бюджете сельского поселения
станица Котляревская
Майского муниципального района на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
(тыс. рублей)
Наименование
Мин.
Рз
ПР
ЦСР
ВР
Сумма
2016 год
2017 год
Муниципальное учреждение "Местная администрация сельского поселения станица Котляревская Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики"
6495,4
6342,1
Общегосударственные вопросы
703
01
00
000 00 00
000
1975,0
1993,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
703
01
02
000 00 00
000
468,7
468,7
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Глава муниципального образования" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования главы муниципального образования и его администрации"
703
01
02
771 00 19
000
468,7
468,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
703
01
02
771 00 19
100
468,7
468,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
703
01
04
000 00 00
000
1452,3
1491,3
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Аппарат местной администрации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования главы местной администрации и его заместителей, аппарата местной администрации"
703
01
04
782 00 19
000
1452,3
1491,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
703
01
04
782 00 19
100
944,0
944,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
703
01
04
782 00 19
200
498,3
535,3
Иные бюджетные ассигнования
703
01
04
782 00 19
800
10,0
12,0
Резервные фонды
703
01
11
000 00 00
000
26,0
26,0
Резервный фонд местной администрации "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" "Управление муниципальными финансами"
703
01
11
392 20 54
000
26,0
26,0
Иные бюджетные ассигнования
703
01
11
392 20 54
800
26,0
26,0
Другие общегосударственные вопросы
703
01
13
000 00 00
000
28,0
7,0
Взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных образований КБР" по непрограммному направлению расходов "Обеспечение деятельности Совета местного самоуправления" в рамках непрограммного направления деятельности "Совет местного самоуправления"
703
01
13
969 27 94
000
7,0
7,0
Иные бюджетные ассигнования
703
01
13
969 27 94
800
7,0
7,0
Реализация направления расходов "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости" "Экономическое развитие и инновационная экономика"
703
01
13
15Г9999
000
21,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
703
01
13
15Г9999
200
21,0
Национальная оборона
703
02
00
000 00 00
000
145,0
138,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
703
02
03
000 00 00
000
145,0
138,6
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммных направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (межбюджетные трансферты)
703
02
03
000 51 18
000
145,0
138,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
703
02
03
000 51 18
100
93,7
93,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
703
02
03
000 51 18
200
51,3
44,9
Национальная экономика
703
04
00
000 00 00
000
1460,6
1258,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
703
04
09
000 00 00
000
1460,6
1258,5
Содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения "Дорожное хозяйство" "Развитие транспортной системы"
703
04
09
242 20 58
000
1460,6
1258,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
703
04
09
242 20 58
200
1460,6
1258,5
Жилищно-коммунальное хозяйство
703
05
00
0000000
000
100,0
100,0
Благоустройство
703
05
03
000 00 00
000
100,0
100,0
Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ), мест захоронения бытовых отходов "Благоустройство территории муниципального образования" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей"
703
05
03
059 80 04
000
100,0
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
703
05
03
059 80 04
200
100,0
100,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
703
08
00
000 00 00
000
2814,8
2852,0
Культура
703
08
01
000 00 00
000
2814,8
2852,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений "Наследие" "Развитие культуры и туризма"
703
08
01
111 00 59
000
179,0
179,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
703
08
01
111 00 59
100
158,8
158,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
703
08
01
111 00 59
200
20,2
20,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений "Искусство" "Развитие культуры и туризма"
703
08
01
112 00 59
000
2631,8
2669,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
703
08
01
112 00 59
100
2063,7
2063,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
703
08
01
112 00 59
200
555,1
591,3
Иные бюджетные ассигнования
703
08
01
112 00 59
800
13,0
14,0
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии "Искусство" "Развитие культуры и туризма"
703
08
01
1126486
000
4,0
4,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
703
08
01
1126486
200
4,0
4,0
Приложение № 9
к решению
Совета местного самоуправления
сельского поселения станица Котляревская
Майского муниципального района КБР
"О бюджете сельского поселения
станица Котляревская
Майского муниципального района на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
Единица измерения: тыс. рублей
Наименование
Сумма
2016 год
2017 год
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
0,0
0,0
Изменение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
0,0
0,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
-6495,4
-6342,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
6495,4
6342,1
".
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава сельского поселения станица
Котляревская Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики,
председатель Совета местного
самоуправления сельского поселения станица
Котляревская Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
С.В.ЛЮКИН
------------------------------------------------------------------