Решение Совета местного самоуправления сельского поселения Бабугент Черекского муниципального района КБР от 02.04.2015 N 1 "О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления сельского поселения Бабугент от 30.12.2014 N 1 "О бюджете сельского поселения Бабугент на 2015 год"
СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАБУГЕНТ
ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РЕШЕНИЕ
от 2 апреля 2015 г. № 1
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАБУГЕНТ ОТ 30.12.2014
№ 1 "О БЮДЖЕТЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАБУГЕНТ НА 2015 ГОД"
Статья 1
Внести в решение Совета местного самоуправления сельского поселения Бабугент от 30.12.2014 № 1 "О бюджете сельского поселения Бабугент на 2015 год" следующие изменения:
1. Наименование решения изложить в следующей редакции:
"О бюджете сельского поселения Бабугент Черекского муниципального района КБР на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов".
2. Статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Основные характеристики местного бюджета сельского поселения Бабугент Черекского муниципального района КБР на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Бабугент (далее - Местный бюджет) на 2015 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта и уровня инфляции, не превышающего 5,5 процента (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов Местного бюджета в сумме 5407010,61 рубля, в том числе объем межбюджетных трансфертов:
- из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме 146300,00 рублей;
- из бюджета Черекского муниципального района - 3268000,00 рублей;
- субвенции на осуществление первичного воинского учета в сумме 143300,00 рублей;
2) общий объем расходов Местного бюджета в сумме 5407010,00 рублей;
3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Бабугент (далее - Местный бюджет) на 2016 и 2017 годы, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта и уровня инфляции, не превышающего 4,5 процента (декабрь 2016 года к декабрю 2015 года) и 4,0 процента (декабрь 2017 года к декабрю 2016 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов Местного бюджета на 2016 год в сумме 5311745,00 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов:
- из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме 154400,00 рублей;
- из бюджета Черекского муниципального района в сумме 3415100,00 рублей;
- субвенции на осуществление первичного воинского учета в сумме 145000,00 рублей.
На 2017 год в сумме 5524215,00 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов:
162900,00 рублей;
- из бюджета Черекского муниципального района в сумме 3551800,00 рублей;
- субвенции на осуществление первичного воинского учета в сумме 138600,00 рублей;
2) общий объем расходов Местного бюджета на 2016 год в сумме 5311745,00 рублей и на 2017 год в сумме 5524215,00 рублей;
3) нормативную величину Резервного фонда на 2016 год в сумме 0 рублей и на 2017 год в сумме 0 рублей.".
3. Статью 2 изложить в следующей редакции:
"Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 1 к настоящему решению.".
4. Наименование статьи 4 изложить в следующей редакции:
"Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2015 году и плановом 2016 и 2017 годах".
5. Статью 6 изложить в следующей редакции:
"Статья 6. Бюджетные ассигнования Местного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета согласно приложениям № 4 и № 4.1 к настоящему решению.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов Местного бюджета согласно приложениям № 5 и № 5.1 к настоящему решению.
3. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), субвенции, межбюджетные субсидии, иные межбюджетные трансферты, бюджетные кредиты, предусмотренные настоящим решением, предоставляются в порядке, установленном местной администрацией городского поселения Кашхатау.".
6. Наименование приложения № 1 к решению изложить в следующей редакции:
"Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов".
7. Приложения № 4 и № 5 изложить в следующей редакции:
"Приложение № 4
к решению
Совета местного самоуправления
сельского поселения Бабугент
Черекского муниципального района КБР
"О бюджете сельского поселения Бабугент
Черекского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"
от 30 декабря 2014 г. № 1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2015 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ
И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
(рублей)
Наименование
Рз
ПР
ЦСР
ВР
Сумма
Общегосударственные вопросы
01
4130350,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
01
02
390600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами
01
02
7710019
100
390600,00
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
01
04
3739750,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами
01
04
7820019
100
2594009,75
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
01
04
7820019
200
1101190,25
Уплата налогов, госпошлин и сборов разного рода платежей
04
7820019
800
44550,00
Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
02
143300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами
02
03
0005118
100
143300,00
Содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы РФ "Развитие транспортной системы"
04
09
402480,61
Уличное освещение
04
09
2422058
200
240000,00
Благоустройство и ремонт дорог
04
09
2422058
200
162480,61
Коммунальное хозяйство
05
02
176880,00
Реализация направления расходов - "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ жителей"
05
02
0529999
500
176880,00
Социальная политика
10
554000,00
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниципальной службы в рамках непрограммного направления деятельности "Развитие пенсионной системы"
10
01
710Н060
230000,00
Пенсии, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления
10
01
710Н060
300
230000,00
Соф Социальная выплата на приобретение жилья __ "Обеспечение жильем молодых семей"
10
03
054Р020
300
324000,00
ВСЕГО РАСХОДОВ:
5407010,61
Приложение № 5
к решению
Совета местного самоуправления
сельского поселения Бабугент
Черекского муниципального района КБР
"О бюджете сельского поселения Бабугент
Черекского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"
от 30 декабря 2014 г. № 1
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА АДМИНИСТРАЦИИ С.П. БАБУГЕНТ НА 2015 ГОД
Наименование
Рз
ПР
ЦСР
ВР
Сумма
Общегосударственные вопросы
703
01
4130350,00
Глава администрации
703
01
02
390600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами
703
01
02
77100 19
100
390600,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в т.ч. территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Аппарат местной администрации"
703
01
04
1244327,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами
703
01
04
7820019
100
2594009,75
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
703
01
04
7820019
200
1101190,25
Уплата налогов, госпошлин и сборов разного рода платежей
703
01
04
7820019
800
44550,00
Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
703
02
143300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами
703
02
03
005118
100
143300,00
Содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы РФ "Развитие транспортной системы"
703
04
09
402480,61
Уличное освещение
703
04
09
2422058
200
240000,00
Благоустройство и ремонт дорог
703
04
09
2422058
200
162480,61
Коммунальное хозяйство
703
05
02
176880,00
Реализация направления расходов - "Создание условий обеспечения качественными услугами ЖКХ жителей"
703
05
02
052 9999
500
176880,00
Социальная политика
703
10
554000,00
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим должности муниципальной службы в рамках непрограммного направления деятельности "Развитие пенсионной системы"
703
10
01
710Н060
230000,00
Пенсии, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления
703
10
01
710Н060
300
230000,00
Соф Социальная выплата на приобретение жилья __ "Обеспечение жильем молодых семей"
703
10
03
054Р020
300
324000,00
ВСЕГО РАСХОДОВ:
5407010,61".
8. Дополнить решение приложениями № 4.1, № 5.1 следующего содержания:
"Приложение № 4.1
к решению
Совета местного самоуправления
сельского поселения Бабугент
Черекского муниципального района КБР
"О бюджете сельского поселения Бабугент
Черекского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"
от 30 декабря 2014 г. № 1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
(рублей)
Наименование
Рз
ПР
ЦСР
ВР
Сумма
2016
2017
Общегосударственные вопросы
01
4349464,39
4551742,39
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
01
02
408200,00
424530,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами
01
02
7710019
100
408200,00
424530,00
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
01
04
3941264,39
4127212,39
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в т.ч. территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Аппарат местной администрации"
01
04
7820019
3941264,39
4127212,39
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами
01
04
7820019
100
2710700,00
2829870,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
01
04
7820019
200
1183964,39
1248942,39
Уплата налогов, госпошлин и сборов разного рода платежей
01
04
7820019
800
46600,00
48400,00
Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
02
145000,00
138600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами
02
03
0005118
100
145000,00
138600,00
Содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы РФ "Развитие транспортной системы"
04
09
402480,61
402480,61
Уличное освещение
04
09
2422058
200
240000,00
240000,00
Благоустройство и ремонт дорог
04
09
2422058
200
162480,61
162480,61
Коммунальное хозяйство
05
02
184800,00
192192,00
Реализация направления расходов "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ жителей"
05
02
0529999
500
184800,00
192192,00
Социальная политика
10
230000,00
239200,00
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниципальной службы в рамках непрограммного направления деятельности "Развитие пенсионной системы"
10
01
710Н060
230000,00
239200,00
Пенсии, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления
10
01
710Н060
300
230000,00
239200,00
ВСЕГО РАСХОДОВ:
5311745,00
5524215,00
Приложение № 5.1
к решению
Совета местного самоуправления
сельского поселения Бабугент
Черекского муниципального района КБР
"О бюджете сельского поселения Бабугент
Черекского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"
от 30 декабря 2014 г. № 1
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА АДМИНИСТРАЦИИ
С.П. БАБУГЕНТ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
Наименование
Рз
ПР
ЦСР
ВР
Сумма
2016
2017
Общегосударственные вопросы
703
01
4349464,39
4551742,39
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
703
01
02
408200,00
424530,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами
703
01
02
7710019
100
408200,00
424530,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в т.ч. территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Аппарат местной администрации"
703
01
04
3941264,39
4127212,39
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами
703
01
04
7820019
100
2710700,00
2829870,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
703
01
04
7820019
200
1183964,39
1248942,39
Уплата налогов, госпошлин и сборов разного рода платежей
703
01
04
7820019
800
46600,00
48400,00
Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
703
02
145000,00
138600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами
703
02
0.3
005118
100
145000,00
138600,00
Содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы РФ "Развитие транспортной системы"
703
04
09
402480,61
402480,61
Уличное освещение
703
04
09
2422058
200
240000,00
240000,00
Благоустройство и ремонт дорог
703
04
09
2422058
200
162480,61
162480,61
Коммунальное хозяйство
703
05
02
184800,00
192192,00
Реализация направления расходов "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ жителей"
703
05
02
0529999
500
184800,00
192192,00
Социальная политика
703
10
230000,00
239200,00
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниципальной службы в рамках непрограммных направлений деятельности "Развитие пенсионной системы"
703
10
01
710Н060
230000,00
239200,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
703
10
01
710Н060
300
230000,00
239200,00
ВСЕГО РАСХОДОВ:
5311745,00
5524215,00".
Председатель
Совета местного самоуправления
сельского поселения Бабугент
М.Г.ОСМАНОВ
------------------------------------------------------------------