Решение Совета местного самоуправления сельского поселения Карасу Черекского муниципального района КБР от 26.03.2015 N 1 "О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления сельского поселения Карасу от 30.12.2014 N 1 "О бюджете сельского поселения Карасу на 2015 год"
СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРАСУ
ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РЕШЕНИЕ
от 26 марта 2015 г. № 1
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРАСУ ОТ 30.12.2014 № 1
"О БЮДЖЕТЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРАСУ НА 2015 ГОД"
Статья 1. Внести в решение Совета местного самоуправления сельского поселения Карасу от 30.12.2014 № 1 "О бюджете сельского поселения Карасу на 2015 год" следующие изменения:
1. Наименование Решения изложить в следующей редакции:
"О бюджете сельского поселения Карасу Черекского муниципального района КБР на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов".
2. Статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Основные характеристики местного бюджета сельского поселения Карасу Черекского муниципального района КБР на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Карасу (далее - Местный бюджет) на 2015 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта и уровня инфляции, не превышающего 5,5 процента (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов Местного бюджета с.п. Карасу в сумме 2453730 рублей 23 копеек, в том числе объем межбюджетных трансфертов:
2) из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме 21400 рублей;
3) из бюджета Черекского муниципального района в сумме 2078000 руб.;
4) субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 57300 руб.;
5) доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей - 150920 рублей 23 копеек;
6) общий объем расходов Местного бюджета в сумме 2453730 рублей 23 копеек;
7) нормативную величину Резервного фонда в сумме 0 рублей;
8) верхний предел муниципального долга на 01.01.2016 в сумме 0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Карасу (далее - Местный бюджет) на 2016 и 2017 годы, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта и уровня инфляции, не превышающего 4,5 процента (декабрь 2016 года к декабрю 2015 года) и 4,0 процента (декабрь 2017 года к декабрю 2016 года):
2. Утвердить основные характеристики бюджета с.п. Карасу Черекского муниципального района (далее - местный бюджет) на 2016 и 2017 годы, определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 4,5 процента (декабрь 2016 года к декабрю 2015 года) и 4,0 процента (декабрь 2017 года к декабрю 2016 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов Местного бюджета на 2016 год с.п. Карасу в сумме 2564148 рублей 09 копеек, в том числе объем межбюджетных трансфертов:
- из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме 22500 рублей;
- из бюджета Черекского муниципального района в сумме 2171600,00 руб.;
- субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 58000 руб.;
- доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей - 157722 рублей 59 копеек.
На 2017 год в сумме 2666714,01 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов:
- из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме 22500 рублей;
- из бюджета Черекского муниципального района в сумме 2258500,00 рублей;
- субвенции на осуществление первичного воинского учета в сумме 55500,00 рублей;
2) общий объем расходов Местного бюджета в сумме 2666714 рублей 01 копеек;
3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 0 рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 01.01.2017 в сумме 0 рублей.".
3. Статью 2 изложить в следующей редакции:
"Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 1 к настоящему решению.".
4. Наименование статьи 4 изложить в следующей редакции:
"Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2015 году и плановом 2016 и 2017 годах".
5. Статью 6 изложить в следующей редакции:
"Статья 6. Бюджетные ассигнования Местного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета согласно приложениям № 4 и № 4.1 к настоящему решению.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета согласно приложениям № 5 и № 5.1 к настоящему решению.
3. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), субвенции, межбюджетные субсидии, иные межбюджетные трансферты, бюджетные кредиты, предусмотренные настоящим решением, предоставляются в порядке, установленном местной администрацией сельского поселения Карасу.".
6. Дополнить решение приложениями № 4.1 и № 5.1 следующего содержания:
"Приложение № 4.1
к решению
Совета местного самоуправления
сельского поселения Карасу
Черекского муниципального района КБР
"О бюджете сельского поселения Карасу
Черекского муниципального района КБР
на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов"
от 30 декабря 2014 г. № 2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2016 И 2017 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
Наименование
Подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Сумма,
руб.
2016 год
2017 год
1
2
5
6
7
Всего
2564148,09
2666714,01
Общегосударственные вопросы
2348425,50
2447183,64
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
02
394623,00
410407,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Глава муниципального образования" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования главы муниципального образования и его администрации"
02
7710019
394623,00
410407,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
7710019
100
394623,00
410407,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
04
1952742,50
2035676,64
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Аппарат местной администрации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования главы местной администрации и его заместителей, аппарата местной администрации"
04
782 00 19
1952742,50
2035676,64
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
04
782 00 19
100
1446771,98
1504643,28
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
782 00 19
200
474620,52
498433,36
Иные бюджетные ассигнования
04
782 00 19
800
31350,00
32600,00
Взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных образований КБР" по непрограммному направлению расходов "Обеспечение деятельности Совета местного самоуправления" в рамках непрограммного направления деятельности "Совет местного самоуправления"
13
1060,00
1100,00
Иные бюджетные ассигнования
13
782 00 19
800
1060,00
1100,00
Национальная оборона
58000,00
55500,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
03
58000,00
55500,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммных направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (межбюджетные трансферты)
03
000 51 18
58000,00
55500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
000 51 18
100
58000,00
55500,00
Национальная экономика
157722,59
164030,37
Дорожное хозяйство
09
157722,59
164030,37
Содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"
09
242 20 58
157722,59
164030,37
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
09
242 20 58
200
157722,59
164030,37
Приложение № 5.1
к решению
Совета местного самоуправления
сельского поселения Карасу
Черекского муниципального района КБР
"О бюджете сельского поселения Карасу
Черекского муниципального района КБР
на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов"
от 30 декабря 2014 г. № 2
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРАСУ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
Наименование
Главный распорядитель
Раздел
Подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Сумма,
руб.
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
ВСЕГО
2564148,09
2666714,01
Общегосударственные вопросы
703
01
2348425,50
2447183,64
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
703
01
02
394623,00
410407,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Глава муниципального образования" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования главы муниципального образования и его администрации"
703
01
02
7710019
394623,00
410407,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
703
01
02
7710019
100
394623,00
410407,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
703
01
04
1952742,50
2035676,64
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Аппарат местной администрации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования главы местной администрации и его заместителей, аппарата местной администрации"
703
01
04
7820019
1952742,50
2035676,64
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
703
01
04
782 00 19
100
1446771,98
1504643,28
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
703
01
04
782 00 19
200
474620,52
498433,36
Иные бюджетные ассигнования
703
01
04
782 00 19
800
31350,00
32600,00
Взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных образований КБР" по непрограммному направлению расходов "Обеспечение деятельности Совета местного самоуправления" в рамках непрограммного направления деятельности "Совет местного самоуправления"
703
01
13
1060,00
1100,00
Иные бюджетные ассигнования
703
01
13
782 00 19
800
1060,00
1100,00
Национальная оборона
703
02
58000,00
55500,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
703
02
03
58000,00
55500,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммных направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (межбюджетные трансферты)
703
02
03
000 51 18
58000,00
55500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
703
02
03
000 51 18
100
58000,00
55500,00
Национальная экономика
703
04
157722,59
164030,37
Дорожное хозяйство
703
04
09
157722,59
164030,37
Содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"
703
04
09
242 20 58
157722,59
164030,37
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
703
04
09
242 20 58
200
157722,59
164030,37".
Статья 2. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
И.о. председателя
Совета местного самоуправления
М.М.АЙШАЕВ
------------------------------------------------------------------